學員你好,分錄如下 借:長期待攤費用500000+180000+52000=732000 貸:原材料85000 生產成本180000 應付職工薪酬52000
1.2018年4月1日,甲公司對其以經營租賃方式新租入的辦公樓進行裝修,發(fā)生以下有關支出:領用生產用材料500000元;輔助生產車間為該裝修工程提供的勞務支出為265 000元;有關人員工資等職工薪酬435000元。2018年11月30日, 該辦公樓裝修完工,達到預定可使用狀態(tài)并交付使用,按租賃期10年開始進行攤銷。 要求:編制甲公司對租入的辦公樓進行裝修以及交付使用后第一個月攤銷的有關會計分錄。
24、2017年4月1日,甲公司對其以經營租賃方式新租入的辦公樓進行裝修,發(fā)生以下有關支出:領用生產用材料500 000元,購進該批原材料時支付的增值稅進項稅額為85 000元;輔助生產車間為該裝修工程提供的勞務支出為180 000元;有關人員工資等職工薪酬520 000元。2017年11月30日,該辦公樓裝修完工,達到預定可使用狀態(tài)并交付使用,按租賃期10年開始進行攤銷。假定不考慮其他因素,編制甲公司會計分錄
2020年6月1日,甲公司對以租賃方式新租入的辦公樓進行裝修,發(fā)生有關支出:領用生產用材料800000元,發(fā)生有關人員工資等職工薪酬400 000元。 2020年11月30日,該辦公樓裝完工,達到預定可使用狀態(tài)并交付使用,按租賃期10年進行攤銷。假定不考慮其他因素,甲公司應編制如下會計分錄: (1)裝修辦公樓領用原材料時: 借:? ?① ? ? ? ? ? ? 800 000 貸:? ? ?② ? ? ? ? ?? 800 000 (2)確認工程人員職工薪酬時: 借: ? 400 000 貸:應付職工薪酬 ? ? ? ?400 000 (3)2×19年12月攤銷裝修支出時: 借:? ? ?④ ? ? ? ? 10 000 貸:? ? ?⑤ ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? 10 000
4.2020年6月開始,大華公司對其以經營租賃方式新租入的辦公樓進行裝修,發(fā)生以下有關支出:領用生產用材料58.5萬元;輔助生產車間轉來勞務結算單,為該裝修工程提供的勞務支出為18萬元;其他有關人員工資等職工薪酬為43.5萬元。2020年11月30日,該辦公樓裝修完工,達到預計可使用狀態(tài)并交付使用,按租賃期10年開始攤銷要求:假定不考慮其他因素,根據上述資料編制當年相應業(yè)務的會計分錄
長期待攤費用業(yè)務題2021年10月1日,甲公司對其以經營租賃方式新租入的辦公樓進行裝修,發(fā)生以下有關支出:領用生產用材料500000元,相關的增值稅稅額為65000元,有關人員工資等職工薪酬200000元。2021年11月30日,該辦公樓裝修完工,達到預定可使用狀態(tài)并交付使用,按租賃期10年開始進行攤銷。
老師,我們的公司是買進來10元,賣出去9元。老板說的年底返利,我聽不懂啥意思?
寧波更改報關單需要提交一些什么資料呢
在施工過程中被發(fā)包方罰款,工程款發(fā)票已開具,從工程款中扣除,這種計算所得稅時可以扣除嗎
企業(yè)是小微企業(yè)又是高新技術企業(yè)的稅率是多少
老師,你好,請問社保哪里繳納比較劃算?我朋友目前在老家繳納社保,是否需要轉到上海來繳?謝謝
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老師,24年的預繳所得稅在25年匯算清繳時退回,是一般納稅人什么寫分錄?
出口免抵退,比如國內銷售貨物啊含稅100萬,稅金13萬,出口銷售不含稅300萬,進項稅金發(fā)票60萬,能抵多少稅金
原材料不是50萬嗎?老師
還有我想問一下就是每月攤銷時那個會計分錄怎么寫
借記管理費用,貸記長期待攤銷費用
這個管理費用是怎么算的
你寫的會計分錄中那個85000是稅費,也得算在第一個會計分錄的貸方嗎?
麻煩老師解答
謝謝老師
不好意思,看錯數字了,原材料50萬
每月攤銷 借記管理費用,貸記長期待攤銷費用 732000/10/12=6100每月攤銷額
稅費不算是嗎?
稅費不算在內的,可否給個五星好評