學(xué)員你好,分錄如下 借:長期待攤費(fèi)用500000+180000+52000=732000 貸:原材料85000 生產(chǎn)成本180000 應(yīng)付職工薪酬52000
1.2018年4月1日,甲公司對(duì)其以經(jīng)營租賃方式新租入的辦公樓進(jìn)行裝修,發(fā)生以下有關(guān)支出:領(lǐng)用生產(chǎn)用材料500000元;輔助生產(chǎn)車間為該裝修工程提供的勞務(wù)支出為265 000元;有關(guān)人員工資等職工薪酬435000元。2018年11月30日, 該辦公樓裝修完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并交付使用,按租賃期10年開始進(jìn)行攤銷。 要求:編制甲公司對(duì)租入的辦公樓進(jìn)行裝修以及交付使用后第一個(gè)月攤銷的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
24、2017年4月1日,甲公司對(duì)其以經(jīng)營租賃方式新租入的辦公樓進(jìn)行裝修,發(fā)生以下有關(guān)支出:領(lǐng)用生產(chǎn)用材料500 000元,購進(jìn)該批原材料時(shí)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為85 000元;輔助生產(chǎn)車間為該裝修工程提供的勞務(wù)支出為180 000元;有關(guān)人員工資等職工薪酬520 000元。2017年11月30日,該辦公樓裝修完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并交付使用,按租賃期10年開始進(jìn)行攤銷。假定不考慮其他因素,編制甲公司會(huì)計(jì)分錄
2020年6月1日,甲公司對(duì)以租賃方式新租入的辦公樓進(jìn)行裝修,發(fā)生有關(guān)支出:領(lǐng)用生產(chǎn)用材料800000元,發(fā)生有關(guān)人員工資等職工薪酬400 000元。 2020年11月30日,該辦公樓裝完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并交付使用,按租賃期10年進(jìn)行攤銷。假定不考慮其他因素,甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: (1)裝修辦公樓領(lǐng)用原材料時(shí): 借:? ?① ? ? ? ? ? ? 800 000 貸:? ? ?② ? ? ? ? ?? 800 000 (2)確認(rèn)工程人員職工薪酬時(shí): 借: ? 400 000 貸:應(yīng)付職工薪酬 ? ? ? ?400 000 (3)2×19年12月攤銷裝修支出時(shí): 借:? ? ?④ ? ? ? ? 10 000 貸:? ? ?⑤ ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? 10 000
4.2020年6月開始,大華公司對(duì)其以經(jīng)營租賃方式新租入的辦公樓進(jìn)行裝修,發(fā)生以下有關(guān)支出:領(lǐng)用生產(chǎn)用材料58.5萬元;輔助生產(chǎn)車間轉(zhuǎn)來勞務(wù)結(jié)算單,為該裝修工程提供的勞務(wù)支出為18萬元;其他有關(guān)人員工資等職工薪酬為43.5萬元。2020年11月30日,該辦公樓裝修完工,達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)并交付使用,按租賃期10年開始攤銷要求:假定不考慮其他因素,根據(jù)上述資料編制當(dāng)年相應(yīng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
長期待攤費(fèi)用業(yè)務(wù)題2021年10月1日,甲公司對(duì)其以經(jīng)營租賃方式新租入的辦公樓進(jìn)行裝修,發(fā)生以下有關(guān)支出:領(lǐng)用生產(chǎn)用材料500000元,相關(guān)的增值稅稅額為65000元,有關(guān)人員工資等職工薪酬200000元。2021年11月30日,該辦公樓裝修完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并交付使用,按租賃期10年開始進(jìn)行攤銷。
公司修建冷庫,發(fā)生的設(shè)計(jì)費(fèi)是否要計(jì)入在在建工程
老師,給客戶開出的銷貨單按正常售價(jià)開的,開發(fā)票的金額是打了98折的,有沒有問題?銷貨單和發(fā)票金額不一致?
員工不足一個(gè)月的工資怎么算,比如5月有31天,這個(gè)員工上了30天班怎么算
如果我報(bào)關(guān)出口用人民幣來核算,這樣的收款方式是不是簡單點(diǎn),還是也必須從對(duì)方的公戶上開始收
公司在深圳有個(gè)項(xiàng)目在三亞請(qǐng)問異地增值稅預(yù)繳,是登陸三亞那邊的電子稅務(wù)局嗎
您好,老師,請(qǐng)問退休返聘員工的工資怎么報(bào)社保,是按勞務(wù)費(fèi)報(bào)還是報(bào)工資薪金報(bào),是不是要跟他們的退休工資合并在一起交個(gè)稅呢
老師,你好,我們是建筑公司,我們建設(shè)過程中要招很多臨時(shí)工,這個(gè)臨時(shí)工能做成工資表嗎,另外像這種勞務(wù)有簡易征收嗎
老師境外發(fā)票可以報(bào)銷嗎,怎么入賬呀?
老師,固定資產(chǎn)折舊,留殘值好,還是不留殘值好?
我們是醫(yī)藥公司。發(fā)藥品買的打包繩,能不能記入,管理費(fèi)用-快遞材料費(fèi)?
原材料不是50萬嗎?老師
還有我想問一下就是每月攤銷時(shí)那個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
借記管理費(fèi)用,貸記長期待攤銷費(fèi)用
這個(gè)管理費(fèi)用是怎么算的
你寫的會(huì)計(jì)分錄中那個(gè)85000是稅費(fèi),也得算在第一個(gè)會(huì)計(jì)分錄的貸方嗎?
麻煩老師解答
謝謝老師
不好意思,看錯(cuò)數(shù)字了,原材料50萬
每月攤銷 借記管理費(fèi)用,貸記長期待攤銷費(fèi)用 732000/10/12=6100每月攤銷額
稅費(fèi)不算是嗎?
稅費(fèi)不算在內(nèi)的,可否給個(gè)五星好評(píng)