你好;? ? ?在你新建賬套的時候,或者沒有使用這個科目的時候,在會計科目應(yīng)收賬款那里輔助核算勾選上,后面要增加的往來賬戶的時候就可以增加往來客戶了。 這樣就可以了 。如果是系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)置了? ?那么你就得聯(lián)系你們軟件售后遠(yuǎn)程給你看看? 解決了? ?
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來,打算從第一筆業(yè)務(wù)開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務(wù),但是每個月的每個項目進(jìn)度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認(rèn)收入?2、我們每個項目是獨立核算的,那每個項目收到的進(jìn)項發(fā)票也只能抵扣對應(yīng)的項目嗎?我看了建安業(yè)的實操 ,發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項目上的買的一些機器,金額幾千到一萬多不等,我是計入工程施工-合同成本-機械使用費嗎?還是先進(jìn)固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計折舊,這個機器一個項目做完了,可以移到另外一個項目上繼續(xù)使用,那移到另外一個工地的分錄我知道怎么做,那機器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個項目成本嗎?
請問老師,我自己買的金蝶軟件,目前在聯(lián)系建賬,現(xiàn)在在初始數(shù)據(jù)錄入里面,應(yīng)收賬款后面的核算科目,點那個勾之后,跳出來的是初始核銷往來業(yè)務(wù)的對話框,但是課程視頻里老師那邊跳出來的是核算項目往來余額,是咋回事呢?
老師你好,畢業(yè)兩年,有過一年半工作經(jīng)驗,剛畢業(yè)半年做了出納,但大多為統(tǒng)計數(shù)據(jù)的工作,專業(yè)性不強,后一年做過外賬會計,但也是以小規(guī)模納稅人簡單的零申報為主的做賬報稅,沒怎么系統(tǒng)學(xué)直接上手了,一般納稅人的不會,后面辭職了回家備考事業(yè)編一年,現(xiàn)在重新找工作面試通過了三家,想問下是去代理記賬公司系統(tǒng)學(xué)習(xí)一下(畢竟隔了一年有點忘了加之之前感覺經(jīng)驗也沒積累多少),還是去一家小公司做外賬會計,是裝飾裝修工程行業(yè)的,為一般納稅人(之前交給代賬公司做,準(zhǔn)備后面收回來自己做),然后還協(xié)助做一部分內(nèi)賬,最后一家是做電商的初創(chuàng)公司,規(guī)模小,是一家16年成立的公司旗下的子公司,之前沒有會計沒人帶也沒有財務(wù)軟件,要求綜合能力強,因為之前沒接觸過內(nèi)賬,完全不知道怎么入手去做,目前的職業(yè)規(guī)劃還是想從事會計行業(yè),并且打算邊上班邊備考
、斷,(共碼分。每油綠)(一》小明計師事各承樓了公0年財務(wù)報電計業(yè)務(wù),在對公可內(nèi)郵制語行控制試時,了到華興公在贈售與收%中控請動能門收取所容來的訂單單后,由銷售經(jīng)理A對品種、塔,數(shù)量,格,材款件。結(jié)算方式等評核容驗卓,由銷即門為張第客化打甲一式的售單一送利信用部門進(jìn)。一香與容何單一起存檔,銷售單來連面可,去運門收經(jīng)批的銷售,編時一式多聯(lián)的先號的運單,庫門能裝運求發(fā),民爾會出預(yù)客訂單上的畫品數(shù)量和型與銷售單或裝上記榮不一,應(yīng)收款專管好收到發(fā)票系將發(fā)票與中核吃,加銷說,以登記收放和總。并將發(fā)期的技客序檔保存。4,華興公可對銷傳通回物由銷售人員驗收,車華興公3年以上的應(yīng)收家款金原大,且經(jīng)詢網(wǎng)有許多都是畢以道面的應(yīng)收東款,當(dāng)事人已經(jīng)不在,情方勝難找。于無人負(fù)責(zé),只好底,要求:據(jù)了醇列情況,請指出興公同銷售與收畫內(nèi)控活動是存在統(tǒng)路。如果花在請指出缺范并提出改進(jìn)建議。(二)計員工負(fù)審計東方公可7年度的各服表,在審計過程中賣施了加下中計程序,上,檢查資產(chǎn)負(fù)表日前后的業(yè)收入是百己經(jīng)計入始當(dāng)?shù)臅嬈谕?,?017年年產(chǎn)成私賬面舉位規(guī)本與2018午年初單位產(chǎn)品可變現(xiàn)
一般納稅人。2023年記得賬。之前的會計做賬的時候,把進(jìn)項稅還有銷項稅都?xì)w集到應(yīng)交稅費未交增值稅里面來核算。后來我在跟對公賬戶核對時發(fā)現(xiàn)了。本企業(yè)還有2022年未繳納的增值稅附加稅,還有印花稅。我也通過應(yīng)交稅費,未交增值稅用銀行存款給他付掉了?,F(xiàn)在應(yīng)交稅費,未交增值稅的借方余額是負(fù)的16000多。那現(xiàn)在借方出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。該怎么辦呢?也不知道人家上一年度未交的增值稅是通過什么科目核算的?請老師指點。
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
老師,我公司二季度沒有開票額度了,在第三季度月初開票做帳到二季度有影響不
當(dāng)期所得稅費用的公式怎么理解?為什么遞延會出現(xiàn)在這里?
老師,稅務(wù)要求提供業(yè)務(wù)真實性的情況說明,請問有沒有相關(guān)模板,謝謝
這是過了嗎?不知道拿的到證書不?