借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額

銷售商品一批不含稅,售價為400萬元,增值稅52萬元價稅銷售商品一批不含稅,售價為400萬元,增值稅52萬元,價稅合計為452萬元,商品已經(jīng)發(fā)出,收到貨款300元,存入銀行應收賬款152元,會計分錄
銷售產品一批計銷售收入400萬元增值稅520000元價稅款收存銀行分錄
銷售產品,銷售收入為4000000元,增值稅為520000元,貨款及增值稅稅款已收導,存入銀行,銷售成本為2000000元。
銷售產品一批,銷售價款1800000元應收增值稅稅額為231000元,貨款已收到并存入銀行
銷售產品一批 銷售價款30000元,增值稅稅額為3900元??铐椧咽杖脬y行。會計分錄是
老師我想問個問題 假如是法人支付的物業(yè)費怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
公司(一般納稅人)出租房屋,電費由公司統(tǒng)一向供電公司支付并取得專票13%,公司向租戶收取電費時按1元/度收取,有些租戶要開專票(含稅1元/度),有些不開票(也按1元/度收),比如電表總讀數(shù)20000度,向供電公司支付15000元含稅,開票的租戶用電量5000度,不開票的租戶用電量4000度,應該怎么做賬?
個體工商戶3季度開票有問題,4季度紅沖,但是4季度已經(jīng)開具30萬發(fā)票,3季度紅沖部分怎么不可以開具了?再開具也另外算額?因為已經(jīng)紅沖但是額度沒有出來
老師,問一下,收到租賃發(fā)票,我們是承租人,需要申報那些稅種
預收充值款開票為0 后面消費了6和13的稅率的東西,確認為13個點和6個點的銷售的東西,可以嗎??然后預付款的風險點在哪?
甲方給我們農民工工資,直接給農民工發(fā)過去了,農民工包工頭給我們用他的個體工商戶開的勞務發(fā)票,這樣我甲方應收直接去沖減包工頭個體工商的勞務發(fā)票,這樣有稅務風險嗎?需要提供哪些資料作為佐證
老師您 好,請教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,管理費用一共有二萬,其中一萬是張三的,物業(yè)開票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和張三的租金后,公司又開了一萬給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
老師,經(jīng)營者信息采集里扣除改成否,上個月也是給他申報的0工資,怎么修改,季度末申報可以扣除年度60000的額度,上個月的怎么修改成否
請問老師,我收到的進項紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認紅字信息單,對方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進項稅金轉出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險,我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結轉到成本中
公司流水生產線建設工程領用,生產用原材料一批,成本7萬元。分錄
借在建工程 貸原材料
出售材料一批,取得收入8萬元,增值稅10400元,加稅款收存銀行分錄
借銀行存款貸,主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項稅額。
職工集體福利領用庫存原材料一批,成本6萬元,應負擔的增值稅7800元。分錄
借管理費用福利費貸原材料應交稅費應交增值稅銷項稅額
以存款支付專用發(fā)票所列的業(yè)務咨詢費2萬元,增值稅1200元。分錄
借管理費用咨詢費、應交稅費、應交增值稅進項稅額貸銀行存款。
公司出租商標權取得收入3萬元,增值稅1800元分錄
借銀行存款貸其他業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額。