小規(guī)模納稅人季度開票金額不超過45萬免增值稅。

老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人還是一個季度不超過45萬免交增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在一季度開票金額不超過30萬還是45萬免增值稅
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開增值稅普票都免增值稅了 開票金額有限制了嗎?季度超過45萬還是免稅嗎
小規(guī)模納稅人,月銷售額未超過15萬元,季度銷售額未超過35萬元,免征增值稅對嗎。小規(guī)模納稅人季度不超過45萬還是35萬免稅
小規(guī)模納稅人季度開票超45萬,現(xiàn)在免征增值稅,超過45萬怎么征稅?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?


小規(guī)模公司開出銷項(xiàng)票,如果沒有進(jìn)項(xiàng)該怎么辦?
小規(guī)模開專票不免征增值稅,小規(guī)模也無法抵扣進(jìn)項(xiàng),如果季度銷售額低于45萬的話,開專票的話意味著要多交稅。如果對方?jīng)]有要求盡量開普票,或者跟對方溝通,調(diào)整相應(yīng)的售價。
開出去的銷項(xiàng)就是普票,但是沒有進(jìn)項(xiàng),這種情況有風(fēng)險嗎
如果一個小規(guī)模公司一季度開普票超過45萬,應(yīng)該怎么繳稅
小規(guī)模沒有進(jìn)項(xiàng)一說,取得專票和普票沒有區(qū)別,價稅合計入成本。如果你說的進(jìn)項(xiàng)就是沒有成本發(fā)票,那這種就要多少稅,沒有成本票抵稅。 超過45萬全額繳納增值稅。
對,就是如果小規(guī)模納稅人沒有成本票,可以繳稅,這種情況稅務(wù)局那邊會不會說有問題
如果是少量的,就沒有大問題,如果經(jīng)常性的沒有發(fā)票,那這種是不合常理的,稅務(wù)會查。
那我們開出去的是材料費(fèi),但是有辦公費(fèi),招待費(fèi)等費(fèi)用票,這種情況如果經(jīng)常發(fā)生,是不是稅務(wù)會查
辦公費(fèi)和招待費(fèi)這些如果是真實(shí)發(fā)生的是沒有問題的,如果是用來抵成本票的,數(shù)量太大,也會引起懷疑。