您好 應(yīng)交稅費(fèi)期末余額賬上數(shù)據(jù) 不止包括增值稅 還有企業(yè)所得稅 個人所得額 要先看應(yīng)交稅費(fèi)科目明細(xì)
賬上與電子稅務(wù)局申報(bào)系統(tǒng)中的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)不一致,查賬發(fā)現(xiàn)去年有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額直接計(jì)入到費(fèi)用中了,但是申報(bào)的時候又認(rèn)證抵扣了,請問這筆稅額如何調(diào)整
老師 現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)期末余額賬上數(shù)據(jù)跟電子稅務(wù)局申報(bào)數(shù)據(jù)不一樣 我該如何調(diào)賬查賬,給個思路?
老師請問我們得賬面數(shù)據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借方是9萬,申報(bào)表是12萬,歷史遺留下來的壞賬請問如何去沖成跟電子申報(bào)表一樣的數(shù)據(jù)?
老師,我的現(xiàn)金流量表通過我的賬套體現(xiàn)出來的期初和期末現(xiàn)金余額和資產(chǎn)負(fù)債表一致,但是如果我再電子稅務(wù)局上現(xiàn)金流量表的內(nèi)容和我賬套不一樣,沒有現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額,如果按照電子稅務(wù)局表我填寫現(xiàn)金流入數(shù)據(jù)加期初現(xiàn)金余額減現(xiàn)金流出數(shù)據(jù)就是怎么都不等于現(xiàn)在公司現(xiàn)金余額,因?yàn)殡娮佣悇?wù)局報(bào)表少凈增加額,我的賬套上又體現(xiàn)這個數(shù)據(jù),這個怎么辦呀,老師
老師好,我公司購買了土地,費(fèi)用總共是6220000萬土地款,我公司是廣西的,小規(guī)模納稅人, 要交印花稅和契約稅,總共要交多少稅?
出口企業(yè) 進(jìn)貨憑證號是什么?
老師!我想問一下!個人姓名沒有生僻字!但系統(tǒng)要求錄入生僻字!怎么錄入?
老師,你好,我們公司有一筆600萬的外貿(mào)合同,是做耗材生意的,請問如何合理使用稅費(fèi)更少?可以退稅,先交后退嗎?
你好,我們3月31申請個稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi),4月1才收到款,3月申報(bào)表沒有申報(bào),4月申報(bào)表申報(bào)增值稅有影響嗎
老師,在公司把發(fā)票填好,放草稿箱,晚上下班回家檢查后再開出發(fā)票,會有風(fēng)險嗎,都是真實(shí)業(yè)務(wù)
建筑勞務(wù)分包是按合同金額入帳還是按開票金額入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳沒有找到成本發(fā)票,但是賬里面已經(jīng)做了成本,是不是需要更改賬目?
個人所得稅里面。匯算清繳可以扣除的保險是指扣的個人的部分,還是包括公司交的部分啊
之前會計(jì)把成本報(bào)少了,費(fèi)用很大,收入280萬,成本12萬,費(fèi)用盡267萬,毛利太貴了 現(xiàn)在匯算清繳,我直接把費(fèi)用調(diào)到成本里面一些,把成本調(diào)到210萬,費(fèi)用57萬,這樣和實(shí)際賬務(wù)不一樣可有什么風(fēng)險,這樣操作可以嗎,去更正第四季度表面,
獨(dú)資企業(yè)沒企業(yè)所得稅 個人生產(chǎn)經(jīng)營所得也無需繳納因?yàn)樘潛p狀態(tài),個人所得稅也不用繳納都沒超5000.現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)年初應(yīng)交稅費(fèi)借方余額700多,但是電子稅務(wù)局是沒有留底稅費(fèi)的,因此不太明白700多是啥?
那您有沒有每期逐漸一核對 看是從哪期開始有差異的