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老師請問我們得賬面數(shù)據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借方是9萬,申報表是12萬,歷史遺留下來的壞賬請問如何去沖成跟電子申報表一樣的數(shù)據(jù)?

2023-01-06 20:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-06 20:56

同學(xué)你好 計入營業(yè)外支出

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快賬用戶2147 追問 2023-01-06 20:57

請問會計分錄是什么?借營業(yè)外支出,貸什么?請問

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齊紅老師 解答 2023-01-06 21:25

你是未交增值稅有差額嗎

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快賬用戶2147 追問 2023-01-06 21:27

未交跟已交都不對,不知道之前同事怎么搞的

未交跟已交都不對,不知道之前同事怎么搞的
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齊紅老師 解答 2023-01-06 21:27

那這個需要查明細(xì)找一下

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快賬用戶2147 追問 2023-01-06 21:28

歷史明細(xì)壓根沒有了,我這個帳是去年10接手的

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齊紅老師 解答 2023-01-06 22:03

那你已交稅費(fèi)是多了還是少了 未交多了還是少了

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快賬用戶2147 追問 2023-01-06 22:07

沒有多交,也沒有少交,是之前的會計做錯了,然后人就走了,然后帳套里面什么數(shù)據(jù)都沒有了

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齊紅老師 解答 2023-01-06 23:06

這個得按照申報系統(tǒng)里的來做賬

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快賬用戶2147 追問 2023-01-07 00:55

申報系統(tǒng)的賬是我根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票銷項(xiàng)發(fā)票申報的,她沒根據(jù)這個做

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齊紅老師 解答 2023-01-07 03:09

那你就調(diào)整賬上的分錄哦

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同學(xué)你好 計入營業(yè)外支出
2023-01-06
這個少做補(bǔ)上,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.18 貸未分配利潤,查不出來話,
2021-01-15
你好,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交或者應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,借方有8000。
2021-05-08
你好!你們是一般納稅人還是小規(guī)模?
2021-12-20
您好, 根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局 人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)代扣代繳代收代征稅款手續(xù)費(fèi)管理的通知》(財行 2019年第11號)文規(guī)定,“三代”單位所取得的手續(xù)費(fèi)收入應(yīng)單獨(dú)核算,計入本單位收入,用于與“三代”業(yè)務(wù)直接相關(guān)的辦公設(shè)備、人員成本、信息化建設(shè)、耗材、交通費(fèi)等管理支出。即代扣代繳個稅取得的稅務(wù)機(jī)關(guān)返還的手續(xù)費(fèi),一般用于提升辦稅能力、獎勵辦稅人員,或用于代扣代繳工作的管理支出。 賬務(wù)處理: 賬務(wù)上,企業(yè)取得的個稅手續(xù)費(fèi)返還收入應(yīng)單獨(dú)核算,計入“其他收益”。 收到個稅手續(xù)費(fèi)返還時: 借:銀行存款 貸:其他收益/營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)/應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 對于實(shí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè),沒有設(shè)置“其他收益”的,可計入到“營業(yè)外收入”,小規(guī)模納稅人,應(yīng)納增值稅計入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”。 將個稅手續(xù)費(fèi)獎勵給辦稅人員: 借:管理費(fèi)用/財務(wù)費(fèi)用等 貸:銀行存款 稅務(wù)處理: 增值稅方面,納稅人取得代扣代繳手續(xù)費(fèi)屬于提供“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”,對于一般納稅人而言,適用6%的稅率,對于小規(guī)模納稅人而言,適用3%征收率(注意階段性減免稅政策,3%減按1%征收,以
2024-07-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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