你好,有的因?yàn)槭歉鶕?jù)您累計(jì)來的。
有個(gè)公司7月份的個(gè)稅申報(bào)忘記申報(bào)了,這種情況如果不到稅務(wù)大廳去補(bǔ)充申報(bào)有什么影響嗎?
公司之前有一個(gè)人離職后還在申報(bào)他的個(gè)稅,后來他去稅務(wù)局申訴,我現(xiàn)在申報(bào)9月份的個(gè)稅失敗,顯示2月份的數(shù)據(jù)發(fā)生變動,要同步更正2月份的申報(bào)數(shù)據(jù),但是我重新更正2月份的數(shù)據(jù)也失敗,顯示已經(jīng)作廢或更正過,這種情況怎么處理???
老師,我在稅務(wù)大廳更正申報(bào)了2月份個(gè)稅,后來發(fā)現(xiàn)2月的一個(gè)勞務(wù)費(fèi)數(shù)據(jù)大廳沒有導(dǎo)進(jìn)去(申報(bào)表里有,但是沒有導(dǎo)進(jìn)去),產(chǎn)生了退稅。 我現(xiàn)在應(yīng)該下月再去更正申報(bào),還是直接把勞務(wù)費(fèi)申報(bào)在8月份呢?
老師 比如說這個(gè)人2月份有申報(bào) 有交稅 然后1月份忘記申報(bào)更正申報(bào)補(bǔ)進(jìn)去的話 會對他2月份產(chǎn)生的稅有影響嗎
老師 我1月份的工資申報(bào)了 2月份的也申報(bào)了 但是領(lǐng)導(dǎo)又說1月份的有差了兩個(gè)人沒有申報(bào) 要給他補(bǔ)上去 但是我更正申報(bào)了以后系統(tǒng)顯示的已經(jīng)申報(bào)的月份不能增加人數(shù) 怎么辦呢 是不是非得去大廳申報(bào)呢
我們是房地產(chǎn)企業(yè),年底要交一批房子,收入確認(rèn)的要求和需要提前準(zhǔn)備的資料有哪些?,收入確認(rèn)的注意事項(xiàng),涉及的稅種以及納稅義務(wù)產(chǎn)生的時(shí)間有相關(guān)資料解說嗎?另外,收入和成本分?jǐn)傂枰男┑赘?,土增清算的時(shí)點(diǎn),如果年底交房確認(rèn)收入是否需要進(jìn)行土增清算,還是所有房子交付完畢,土增一起清算呢
收到重點(diǎn)人群補(bǔ)貼退稅款應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我們公司現(xiàn)在要做股東更名,就是把a(bǔ)股東換成b股東,a股東之前占股百分之59,請問,我們公司現(xiàn)在要怎樣繳稅,怎么計(jì)算要交的稅款?
老師,公司注銷我們其他應(yīng)付款200多萬呢,也沒有那么多的現(xiàn)金,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入交太多錢了怎么辦?都是跟總公司借的錢
6月份稅局已扣繳4月工資個(gè)稅,5月份發(fā)放工資時(shí)沒有扣掉個(gè)稅,直接發(fā)放了,分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:其他應(yīng)收款-社保 1260 銀行存款,8740,沒有從工資里扣掉的個(gè)稅還需要處理嗎
老師,供應(yīng)商收我們的運(yùn)費(fèi)系統(tǒng)應(yīng)該怎么做賬,發(fā)票怎么做賬
新建的廠房6層在23年已經(jīng)入固定資產(chǎn),后期發(fā)生的裝修費(fèi)可以轉(zhuǎn)到長期待攤費(fèi)用嗎?按月攤銷,攤銷幾年合理(金額150萬元) 你好,可以的。 這個(gè)企業(yè)可以按預(yù)計(jì)使用期限來攤銷。 還沒裝修完,后期慢慢開票付款 你好,你可以入長期待攤費(fèi)用,完工后再攤銷 后期還得付款,目前在在建工程著呢,后期轉(zhuǎn)攤銷可以嗎,今年完事 你好,可以的。操作沒問題了。 一共得有200萬元裝修費(fèi)用 你好,可以后期轉(zhuǎn)攤銷。 我們有時(shí)怕稅認(rèn)定我們故意這部分不交房產(chǎn)稅呢,我跟稅務(wù)說了,房子都使用,了我們正常交房產(chǎn)稅了,后期裝修就應(yīng)給是長期待攤費(fèi)用了,按月攤銷。 你好,是的,沒問題的了。 廠房建設(shè)已經(jīng)完事了,后期發(fā)生外網(wǎng)施工及管道更換,是不是可以不計(jì)入房產(chǎn)原值,那計(jì)入哪個(gè)科目比較好, 你好,這些以前是有管道的,現(xiàn)在只是更換是嗎
老師 轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額 是有留抵吧 還用再轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
貿(mào)易公司注冊在甲地,辦公室及辦公人員都在甲地,但是倉庫在乙地,發(fā)貨由乙地倉管把貨物發(fā)出,紙質(zhì)單據(jù)交給甲地的銷售人員,及財(cái)務(wù)人員做賬開票,這個(gè)情況屬于異地經(jīng)營嗎?
老師,您好,請問在金蝶賬無憂里面,如何調(diào)出報(bào)表年報(bào)表,謝謝
我們單位有個(gè)人他在2月份申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)交了一部分稅 但是要更正1月份把它給漏了 相對于1月份來說他還是需要交稅的 但是如果把1月份的稅交了的話 累計(jì)數(shù)下來 2月份他就不用交那么多 像這種情況大廳會給辦理嗎
可以的,可以更正申報(bào)的。
是多交的稅款,這個(gè)不一定,退得需要看你稅務(wù)局。
像這種情況 反正這個(gè)人1月份還是需要補(bǔ)交的 2月份又會給他退回一部分了 那就相當(dāng)于1月份少交幾個(gè)不就行了嗎 這樣不知道行不行
你好,主要是影響他二月份算個(gè)稅。