你好; 你們是買材料加工 來銷售嗎 ;這樣好判斷科目
老師,我們收到一筆無追索權保理,銀行還是扣我們一筆(中企云鏈股份有限公司)3571.56元,說是利息,后期給我開發(fā)票,這筆怎么做會計分錄呀,直接計入“財務費用-手續(xù)費”是嗎?
老師,我們收到一筆無追索權保理,銀行還是扣我們一筆(中企云鏈股份有限公司)3571.56元,說是利息,后期給我開發(fā)票,這筆怎么做會計分錄呀?
老師,增值稅和附加稅都是在繳納的上個月要做計提結(jié)轉(zhuǎn)吧?
老師這題里沒讓以萬元為單位,我直接用題里給的數(shù)算的對不對呢 題里給的數(shù)都是以元為單位
24年6月份工程已完工,25年8月份才交合同給財務開建筑工程發(fā)票,有何風險?謝謝老師
老師,公司三個人,沒有成立工會,之前都交工會經(jīng)費,現(xiàn)在可以不交嗎
物業(yè)財務這塊的。記賬的話,比如這個某某的預交幾個月的房租的話!我這個記賬的科目的話,借銀行存款,貸預收賬款-房租,(還要分三級科目嗎某某的房租嘛?,)
老師,發(fā)票是4236.30元,付款審批單是4236.31元(前幾個月已按4236.31元計提),后面決定以4236.30元支付,這怎么做賬 老師?
老師,你好,我開票對賬單有減質(zhì)量扣款,請問我開票怎么開好一點,謝謝
稅局說要更正24年度的匯算清繳,發(fā)票入賬時有入成本和費用,那匯算清繳調(diào)增哪份表?
我們是幫別人做外賬的,是他們提供半成品過來加工吧
?你好 ;? ? ? 受托加工的話;? ? 1.當企業(yè)收到受托加工物資時: 可以不作會計處理,但對收到的受托加工物資,應當在備查簿中進行登記. 2.實際加工時: 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用 等 3.完工入庫時: 借:庫存商品--受托加工完工商品 貸:生產(chǎn)成本 4.交付完工物資時: 借:應收帳款 等 貸:主營業(yè)務收入?等 貸:應交稅金--應交增值稅(銷項稅額) 同時,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品: 借:主營業(yè)務成本?等 貸:庫存商品--受托加工完工商品 另外:在備查簿上登記交還的受托加工物資.
老師,如果想在賬上也提現(xiàn)收到的物資怎么做呢?
?你好 ;? ?收到的物資? 就是單獨備查賬哈; 不做分錄??