你好 (1)交來違紀罰款會計分錄,借:庫存現(xiàn)金,貸:營業(yè)外收入 (2)送存銀行會計分錄,借:銀行存款,貸:庫存現(xiàn)金?
8月17日,收到壺體生產車間王小強交來違紀罰款1000元,當日出納以現(xiàn)金1000元送存工商銀行。(分成2筆憑證處理)(1)交來違紀罰款會計分錄:借:貸:(2)送存銀行會計分錄:借:貸:
(12)11日,售給華夏公司A產品200件,每件售價500元,貨款共計100000元,增值稅額為13000元,合計113000元,收到為期三個月商業(yè)匯票一張。(13)12日,車間技術員張化出差回公司報銷差旅費480元,歸還余額20元。(14)13日,行政管理部門領用丙材料800元,供維修設備用。(15)14日,向友誼公司出售A產品100件,貨款為50000,增值稅額為6500元,款項已收(16)15日,向銀行借入短期借款10000元,存入公司銀行戶頭(17)16日,以銀行存款支付生產車間辦公用品購置費480元、公司行政管理部門辦公用品費120元。(18)19日,以庫存現(xiàn)金200元支付違約罰款。,,,(19)20日,收回庫存現(xiàn)金1000元,系職工王影因出差取消退回預借的差旅費(20)20日,將現(xiàn)金1000元送存銀行(21)21日,以銀行存款捐贈支付技工學校1000元(22)22日,收到聯(lián)營廠分來的投資利潤20000元,存入銀行(23)25日,用銀行存款歸還已到期的短期借款8000元
(12)11日,售給華夏公司A產品200件,每件售價500元,貨款共計100000元,增值稅額為13000元,合計113000元,收到為期三個月商業(yè)匯票一張。(13)12日,車間技術員張化出差回公司報銷差旅費480元,歸還余額20元。(14)13日,行政管理部門領用丙材料800元,供維修設備用。(15)14日,向友誼公司出售A產品100件,貨款為50000,增值稅額為6500元,款項已收(16)15日,向銀行借入短期借款10000元,存入公司銀行戶頭(17)16日,以銀行存款支付生產車間辦公用品購置費480元、公司行政管理部門辦公用品費120元。(18)19日,以庫存現(xiàn)金200元支付違約罰款。,,,(19)20日,收回庫存現(xiàn)金1000元,系職工王影因出差取消退回預借的差旅費(20)20日,將現(xiàn)金1000元送存銀行(21)21日,以銀行存款捐贈支付技工學校1000元(22)22日,收到聯(lián)營廠分來的投資利潤20000元,存入銀行(23)25日,用銀行存款歸還已到期的短期借款8000元會計分錄
1.8月5日,由于生產經(jīng)營周轉帶興,公司向中國王商銀行北京分行限9個月、利率6%的款項500000元,雙方約定利息按季度支付。2.8月6日,企業(yè)營銷部門向廣告第劃方支付產品廣告費120.000元,以工行存款簽發(fā)轉賬支票3.8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅2607.79元,銀行實付上月工資689459.71元。4.8月10日,以網(wǎng)上電子繳稅方式交納上月未交增值稅313308.84元、城市維護建設稅21081.62元、救有貨附加9899.27元、地方教育資附加6266.17元、代繳個人所得稅2607.79元(合并制單)。5、8月13日,行政助理以現(xiàn)金800元購買辦公用品使用,其中組裝車間300元,企業(yè)管理部500元8、8月17日,收到壺體生產車間王小強交來罰款,出納現(xiàn)金1000元送存銀行(分成兩筆憑證處理)寫出以上會計分錄及具體金額
23.15日,企業(yè)有一張面值為30000元,期限為3個月的商業(yè)承兌匯票到期,款項已通過銀行畫轉,存人銀行。24.16日,生產甲產品領用A材料5000千克,單位成本15元,計75000元;生產乙產品領用B材料3000千克,單位成本20元,計60000元。車間一般耗用C材料500千克,位成本10元,計5000元。25.19日,向飛龍公司銷售乙產品1000件,單位售價300元,共計貨款300000元增值稅銷項稅額48000元,產品已發(fā)出,貨款收到存人銀行。26.20日,生產工人王旭違反操作規(guī)程受到處罰,交來罰款100元。會計分錄
科目余表累計折舊期末余額在貸方,建期初數(shù)據(jù),期初不是跟其他應收一樣填寫負數(shù)嗎?是不是要跟期末數(shù)一樣填正數(shù)?
老師 做賬 是每天都做,是否可以按照月底,都統(tǒng)一在最后一天 根據(jù)流水 收入 支出 分類做。 有什么特別講究嗎
老師,銷售折讓,折讓發(fā)生在開票前(未開具藍字發(fā)票),可以直接按折讓后的金額開具藍字發(fā)票,無需單獨體現(xiàn)折讓,這樣開票嗎?
請問對方?jīng)_紅的進賬影響我方金額,應該怎么做賬平掉
老師,報關單是fob價,我們付了這個海運費和報關費,這個海運費和報關費我們是做自己的費用吧
怎么代扣代繳個人代開發(fā)票的個稅?
生產制造業(yè),收到一張發(fā)票質量認證體系指導怎么記分錄
聚合氯化鋁,聚丙烯酰胺,氯化鈣。這些屬于出口退稅嗎
請問老師,比如網(wǎng)約車發(fā)票都是運輸服務,旅客運輸,基本是普通發(fā)票,但是也有少部分開出來是專用發(fā)票,請問這個都是可以抵扣進旅客運輸進項稅,還是說專用發(fā)票應該進其他,視同正常發(fā)票進行核算?
老師,殘殘金總人數(shù)280人,280/12=23.3333,人數(shù)填23人還是24人呢