你好 (1)交來違紀(jì)罰款會計分錄,借:庫存現(xiàn)金,貸:營業(yè)外收入 (2)送存銀行會計分錄,借:銀行存款,貸:庫存現(xiàn)金?

8月17日,收到壺體生產(chǎn)車間王小強交來違紀(jì)罰款1000元,當(dāng)日出納以現(xiàn)金1000元送存工商銀行。(分成2筆憑證處理)(1)交來違紀(jì)罰款會計分錄:借:貸:(2)送存銀行會計分錄:借:貸:
(12)11日,售給華夏公司A產(chǎn)品200件,每件售價500元,貨款共計100000元,增值稅額為13000元,合計113000元,收到為期三個月商業(yè)匯票一張。(13)12日,車間技術(shù)員張化出差回公司報銷差旅費480元,歸還余額20元。(14)13日,行政管理部門領(lǐng)用丙材料800元,供維修設(shè)備用。(15)14日,向友誼公司出售A產(chǎn)品100件,貨款為50000,增值稅額為6500元,款項已收(16)15日,向銀行借入短期借款10000元,存入公司銀行戶頭(17)16日,以銀行存款支付生產(chǎn)車間辦公用品購置費480元、公司行政管理部門辦公用品費120元。(18)19日,以庫存現(xiàn)金200元支付違約罰款。,,,(19)20日,收回庫存現(xiàn)金1000元,系職工王影因出差取消退回預(yù)借的差旅費(20)20日,將現(xiàn)金1000元送存銀行(21)21日,以銀行存款捐贈支付技工學(xué)校1000元(22)22日,收到聯(lián)營廠分來的投資利潤20000元,存入銀行(23)25日,用銀行存款歸還已到期的短期借款8000元
(12)11日,售給華夏公司A產(chǎn)品200件,每件售價500元,貨款共計100000元,增值稅額為13000元,合計113000元,收到為期三個月商業(yè)匯票一張。(13)12日,車間技術(shù)員張化出差回公司報銷差旅費480元,歸還余額20元。(14)13日,行政管理部門領(lǐng)用丙材料800元,供維修設(shè)備用。(15)14日,向友誼公司出售A產(chǎn)品100件,貨款為50000,增值稅額為6500元,款項已收(16)15日,向銀行借入短期借款10000元,存入公司銀行戶頭(17)16日,以銀行存款支付生產(chǎn)車間辦公用品購置費480元、公司行政管理部門辦公用品費120元。(18)19日,以庫存現(xiàn)金200元支付違約罰款。,,,(19)20日,收回庫存現(xiàn)金1000元,系職工王影因出差取消退回預(yù)借的差旅費(20)20日,將現(xiàn)金1000元送存銀行(21)21日,以銀行存款捐贈支付技工學(xué)校1000元(22)22日,收到聯(lián)營廠分來的投資利潤20000元,存入銀行(23)25日,用銀行存款歸還已到期的短期借款8000元會計分錄
1.8月5日,由于生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)帶興,公司向中國王商銀行北京分行限9個月、利率6%的款項500000元,雙方約定利息按季度支付。2.8月6日,企業(yè)營銷部門向廣告第劃方支付產(chǎn)品廣告費120.000元,以工行存款簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票3.8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個人應(yīng)繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅2607.79元,銀行實付上月工資689459.71元。4.8月10日,以網(wǎng)上電子繳稅方式交納上月未交增值稅313308.84元、城市維護(hù)建設(shè)稅21081.62元、救有貨附加9899.27元、地方教育資附加6266.17元、代繳個人所得稅2607.79元(合并制單)。5、8月13日,行政助理以現(xiàn)金800元購買辦公用品使用,其中組裝車間300元,企業(yè)管理部500元8、8月17日,收到壺體生產(chǎn)車間王小強交來罰款,出納現(xiàn)金1000元送存銀行(分成兩筆憑證處理)寫出以上會計分錄及具體金額
23.15日,企業(yè)有一張面值為30000元,期限為3個月的商業(yè)承兌匯票到期,款項已通過銀行畫轉(zhuǎn),存人銀行。24.16日,生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料5000千克,單位成本15元,計75000元;生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用B材料3000千克,單位成本20元,計60000元。車間一般耗用C材料500千克,位成本10元,計5000元。25.19日,向飛龍公司銷售乙產(chǎn)品1000件,單位售價300元,共計貨款300000元增值稅銷項稅額48000元,產(chǎn)品已發(fā)出,貨款收到存人銀行。26.20日,生產(chǎn)工人王旭違反操作規(guī)程受到處罰,交來罰款100元。會計分錄
老師,昨天的問題需要問一下,增值稅報表填寫在未開票收入那里了,會導(dǎo)致增值稅和所得稅收入不一致嗎? 我們在賬上需要體現(xiàn)780的銷項稅額,借方記到哪里呢
業(yè)務(wù)收購小麥明細(xì)表會計要核對金額嗎有50筆呢
老師您好!應(yīng)交增值稅—出口退稅,貸方有余額,其實退稅款已經(jīng)收到了,應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額,借方有余額,就是已經(jīng)退了的增值稅,我可以把這兩個科目一借一貸平了嗎
公司停員工的社保,怎么操作
人在江蘇上班,月工資1萬,個稅應(yīng)該多少? 然后有一個孩子,父親還在,母親不在了,老婆沒有用到減免,這樣這個人最后個稅可以減免多少? 最終這個人的個稅應(yīng)該交納多少?
燃燒機、空壓機 屬于環(huán)保設(shè)備嗎?
五金產(chǎn)品電線,電纜是不是選擇哪類開票?
還有這兩道題,同一個答案,一道題里對,一道題里就不對。
待攤費用最長能攤多少年?
你好老師,用 應(yīng)付賬款 暫估成本,用其他應(yīng)收款的借方余額沖部分應(yīng)付賬款,這個合并會計分款怎么寫呢?