1借委托加工物資30000 貸原材料30000
老師,所得稅匯算清繳的時候,電費(fèi)發(fā)票沒有取得,我要在哪里調(diào)整?具體的
老師,23年暫估5萬的票,24年來票7000剩余43000我打算24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,但是賬上暫估余額還有43000,這個余額需要平掉嗎?我要怎么做分錄把這個余額平了
開發(fā)票時,顯示可用發(fā)票額度200萬,是不是指本月還可以開200萬發(fā)票
老師,請問公司變賣公司的辦公樓,賣贏了是放在營業(yè)外收入嗎?謝謝
24年的時候改了22年的企業(yè)所得稅年報中的營業(yè)成本,請問這個要做賬務(wù)處理嗎?當(dāng)時不是在納稅調(diào)整的表填的,直接改的營業(yè)成本。
老師好,就是公司名 下有4套房子,現(xiàn)在要交房產(chǎn)稅,怎么樣申報劃算一點(diǎn)呢?是完全自用合適還是以出租繳納合適?好事混合劃算呢?
老師,所屬期5月份發(fā)放4月份工資,有位員工4月份上班,6.15號之前報個稅所屬期5月份發(fā)放4月份工資,那這位員工的專項附加扣除需要在5月份添加進(jìn)入嗎?
職工福利費(fèi)無票,匯算清繳要全部調(diào)增嗎
你好,融資租賃怎么做分錄
老師 購買的車 繳納的購置稅 需要計入固定資產(chǎn)原值 計提折舊嗎?
2借委托加工物資60000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額9600- 應(yīng)交消費(fèi)稅40000 貸銀行存款109600
3借原材料360000 貸委托加工物資360000
4借生產(chǎn)成本440000 貸原材料360000 制造費(fèi)用30000 應(yīng)付職工薪酬50000
5借庫存商品440000 貸生產(chǎn)成本440000
6借銀行存款802000 貸主營業(yè)務(wù)收入700000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
7借主營業(yè)務(wù)成本440000 貸庫存商品440000
8借稅金及附加70000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅70000
9借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅70000 貸銀行存款70000