你好;? ? 你材料是好久收到的。這樣好判斷怎么做賬? ?

記賬公司給我們暫估了21萬(wàn)的成本費(fèi)用,他做的會(huì)計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤(rùn) 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤(rùn) 貸銀行 3月借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 6月 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本91166.03 請(qǐng)問(wèn)往后收到發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題:建安業(yè),20年年底,暫估成本,分錄:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (不含稅的)貸應(yīng)付賬款。 21年匯算清繳前,收回發(fā)票并付款,按照正常分錄記賬了,沖回分錄直接寫(xiě)了:借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)(負(fù)數(shù))貸應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這樣可以么?
20年材料暫估入庫(kù),21年未收到發(fā)票,未付款,21年底賬務(wù)處理借應(yīng)付賬款,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),沒(méi)有影響利潤(rùn)表數(shù)據(jù),怎么處理賬務(wù)增加利潤(rùn),關(guān)聯(lián)企業(yè)所得稅
老師!22年底商品暫估,今年5月收到發(fā)票,暫估大于實(shí)際發(fā)票。后面納稅調(diào)增,繳納了所得稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 1 .紅沖22年暫估 借:庫(kù)存商品-10 貸:應(yīng)付賬款-10 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) -10 貸:庫(kù)存商品 -10 2.按實(shí)際發(fā)票入賬 借:庫(kù)存商品8 貸:應(yīng)付賬款8 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)8 貸:庫(kù)存商品8 3.納稅調(diào)增 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)2 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅2 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅2 貸:銀行存款2 問(wèn)會(huì)計(jì)分錄正確嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,去年12月底暫估款50w,24年1月初紅沖50w,3月底又暫估50w,4月初紅沖,5月匯算清繳前收到去年發(fā)票20w,五月份俺收到發(fā)票日期做賬時(shí)是不是: 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)付賬款-XX 補(bǔ)交稅費(fèi): 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款 這樣對(duì)嗎?
董老師 在線(xiàn)嗎?有問(wèn)題咨詢(xún)~
老師好,我現(xiàn)在做的鮮肉加工成肉卷食品加工企業(yè),進(jìn)貨的批發(fā)商賣(mài)給我們,有一部分沒(méi)有票。賣(mài)出去也有一部分沒(méi)有票,我如何做,才能給你老板省稅, 牛羊豬農(nóng)產(chǎn)品,肉→肉板→切卷,屬于深加工嗎? 我看我們的稅率是13%,什么時(shí)候是9%
請(qǐng)問(wèn)中級(jí)財(cái)管富含了稅務(wù)師財(cái)務(wù)與管理的財(cái)務(wù)部分多少內(nèi)容?如果只復(fù)習(xí)中級(jí)財(cái)管,稅務(wù)師財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)中的財(cái)務(wù)部分能有多少分?
老師想咨詢(xún)一下,我是跨區(qū)域報(bào)稅,有6600多平的門(mén)面,現(xiàn)稅務(wù)局讓交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么呢
說(shuō)錯(cuò)了吧?賣(mài)給企業(yè)交稅吧?
項(xiàng)目貸款融資195259.2958萬(wàn)元,融資期限為30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財(cái)務(wù)費(fèi)用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類(lèi)的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購(gòu)商散戶(hù)忒多,很多不給開(kāi)發(fā)票,還有銷(xiāo)售的一大部分不要票,老板說(shuō)是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會(huì)做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)


沒(méi)有收到材料
你好; 沒(méi)有手啊哦? ? ?就不影響利潤(rùn)的哦 。 你次來(lái)都沒(méi)有收到 ;? ? 都不用掛科目? ??
可是20年做了暫估材料入庫(kù),沖減了成本,21年沒(méi)收到票,貨,21年怎么做賬,影響利潤(rùn)
?你好 ;? ? 20年 你怎么掛的? ;21年怎么掛的; 我看看怎么處理 ; 你貨物 材料真實(shí)收到了嗎? ?
20年暫估借庫(kù)存材料 貸應(yīng)付賬款 21年沒(méi)收到貨,發(fā)票,未付過(guò)款,21年底怎么處理賬務(wù)
?你好 ;? ?那你21年實(shí)際都沒(méi)有 ; 直接紅沖了。 借應(yīng)付賬款貸原材料? ?
20年利潤(rùn)暫估成本減除了,21年并沒(méi)收到票,21年不用調(diào)增利潤(rùn)?
?你好 ;? 你20年? 你上面的分錄 也不涉及損益科目呀? ; 你就做一筆? ?借庫(kù)存材料 貸應(yīng)付賬款怎么會(huì)影響利潤(rùn)。除非你出庫(kù)了材料? 做了成本費(fèi)用? ??
20年暫估了入庫(kù)存材料,減除了成本,幾潤(rùn)少了,所得稅少上,21年要調(diào)增的吧?
是的,到時(shí)要調(diào)整處理
怎么處理,分錄怎么做
你好 ;分錄不處理的。? 除非你暫估是多暫估了 。你正常暫估沒(méi)有發(fā)票? 才會(huì)調(diào)整納稅調(diào)整表的? ? ?
21年底不用做分錄,只調(diào)21年所得稅申報(bào)表?
?你好; 是的 。? 比如你真實(shí)發(fā)生? 10萬(wàn)。? 你21年年末暫估了10萬(wàn) ;因?yàn)闆](méi)有發(fā)票? 你就 22年匯算21年年報(bào)的時(shí)候調(diào)增10萬(wàn)即可??
所得稅匯算表的那個(gè)地方調(diào)
納稅調(diào)整表-扣除類(lèi)項(xiàng)目-其他里面去調(diào)增