你好;? ? 你材料是好久收到的。這樣好判斷怎么做賬? ?
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用,他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
老師,咨詢個問題:建安業(yè),20年年底,暫估成本,分錄:借主營業(yè)務(wù)成本 (不含稅的)貸應(yīng)付賬款。 21年匯算清繳前,收回發(fā)票并付款,按照正常分錄記賬了,沖回分錄直接寫了:借利潤分配未分配利潤(負數(shù))貸應(yīng)付賬款(負數(shù))。小企業(yè)會計準則,這樣可以么?
20年材料暫估入庫,21年未收到發(fā)票,未付款,21年底賬務(wù)處理借應(yīng)付賬款,貸利潤分配-未分配利潤,沒有影響利潤表數(shù)據(jù),怎么處理賬務(wù)增加利潤,關(guān)聯(lián)企業(yè)所得稅
老師!22年底商品暫估,今年5月收到發(fā)票,暫估大于實際發(fā)票。后面納稅調(diào)增,繳納了所得稅,小企業(yè)會計準則 1 .紅沖22年暫估 借:庫存商品-10 貸:應(yīng)付賬款-10 借:利潤分配——未分配利潤 -10 貸:庫存商品 -10 2.按實際發(fā)票入賬 借:庫存商品8 貸:應(yīng)付賬款8 借:利潤分配——未分配利潤8 貸:庫存商品8 3.納稅調(diào)增 借:利潤分配——未分配利潤2 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅2 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅2 貸:銀行存款2 問會計分錄正確嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,去年12月底暫估款50w,24年1月初紅沖50w,3月底又暫估50w,4月初紅沖,5月匯算清繳前收到去年發(fā)票20w,五月份俺收到發(fā)票日期做賬時是不是: 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,貸:利潤分配-未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)付賬款-XX 補交稅費: 借利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款 這樣對嗎?
老師,您好!我已經(jīng)在個稅里面更正了,為何它一直顯示更正,這個還要在哪里提交嗎?
這個啥意思老師啊。為啥交款失敗
老師好,如果上一家公司因為資金緊張還沒有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報?如果現(xiàn)在補,還能補以前年度的發(fā)票(開票時間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補,稅局會強制事后核定嗎,會核定多少。
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
@董老師你好,提問的
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
沒有收到材料
你好; 沒有手啊哦? ? ?就不影響利潤的哦 。 你次來都沒有收到 ;? ? 都不用掛科目? ??
可是20年做了暫估材料入庫,沖減了成本,21年沒收到票,貨,21年怎么做賬,影響利潤
?你好 ;? ? 20年 你怎么掛的? ;21年怎么掛的; 我看看怎么處理 ; 你貨物 材料真實收到了嗎? ?
20年暫估借庫存材料 貸應(yīng)付賬款 21年沒收到貨,發(fā)票,未付過款,21年底怎么處理賬務(wù)
?你好 ;? ?那你21年實際都沒有 ; 直接紅沖了。 借應(yīng)付賬款貸原材料? ?
20年利潤暫估成本減除了,21年并沒收到票,21年不用調(diào)增利潤?
?你好 ;? 你20年? 你上面的分錄 也不涉及損益科目呀? ; 你就做一筆? ?借庫存材料 貸應(yīng)付賬款怎么會影響利潤。除非你出庫了材料? 做了成本費用? ??
20年暫估了入庫存材料,減除了成本,幾潤少了,所得稅少上,21年要調(diào)增的吧?
是的,到時要調(diào)整處理
怎么處理,分錄怎么做
你好 ;分錄不處理的。? 除非你暫估是多暫估了 。你正常暫估沒有發(fā)票? 才會調(diào)整納稅調(diào)整表的? ? ?
21年底不用做分錄,只調(diào)21年所得稅申報表?
?你好; 是的 。? 比如你真實發(fā)生? 10萬。? 你21年年末暫估了10萬 ;因為沒有發(fā)票? 你就 22年匯算21年年報的時候調(diào)增10萬即可??
所得稅匯算表的那個地方調(diào)
納稅調(diào)整表-扣除類項目-其他里面去調(diào)增