同學(xué)你好 對的 但是還得用之前的科目余額表建賬

老師好,我們是服裝廠,公司在本年2月份注冊并且已經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營,7月份老板把廠子三年不收費轉(zhuǎn)租給別人經(jīng)營,我在7月份接手會計工作,因為老板說這是一個全新的公司,所以設(shè)立了一個新賬套,現(xiàn)在8月末了,原來的會計突然交來了前5個月的賬務(wù),現(xiàn)在我改怎么辦?怎樣才能把實現(xiàn)有效銜接
背景:我們公司是18年成立的,是建筑行業(yè)公司。但是之前沒什么工程,所以之前我們沒有財務(wù),沒有會計軟件,一般報稅什么托外面公司做的。今年開始接到比較大的項目后,10月份老板決定自己要有一個會計,老板比較信任我的人品,所以把我提上去了。但是我從未實際操作過。 第一步:購買會計軟件,是建一個新賬套嗎?與之前外面托付做賬的賬套有關(guān)系哇?(因為不是全新的公司,之前的東西要怎么處理)
老師你好,想問下您 ,就是我們在今年5月份的時候,我們給廠家付了一筆滯納金1萬,當(dāng)時那個財務(wù)軟件做不了憑證,只能以費用的方式處理,就做了費用支出,,但是現(xiàn)在我們要給廠家付款,廠家又用這筆滯納金低了貨款,本應(yīng)該付款19萬,現(xiàn)在用滯納金低了1萬,就再支付18萬,像這種的話應(yīng)該怎么處理呢 之前是舊軟件,在7月份的時候換的新軟件,現(xiàn)在賬上有應(yīng)付這家供應(yīng)商19萬
老師你好,11月份購買財務(wù)軟件,借:其他應(yīng)收—梁5000,貸:銀行存款5000。借:管理費用一辦公費5000,貸:其他應(yīng)收款—梁5000。這樣做對嗎? 后來我覺得不好用又換了另外一個財務(wù)軟件,價格是3992元,退回1008元,他們是開了3992元的發(fā)票給我,這個月我要怎么做賬才平。謝謝
早上好,我們養(yǎng)老院被別的養(yǎng)老院收購了,之前的賬套不能用了,我們新老板又買了一個財務(wù)軟件,我們從二月份發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù),現(xiàn)在是從二月份建賬嗎
你好,老師一般納稅人法人轉(zhuǎn)款沒備注投資款,我現(xiàn)在退款給他,需要備注什么,再讓她轉(zhuǎn)回來
老師,公司送禮,買酒,開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,是不能抵扣是吧,如果不能抵扣,那為什么能開增值稅專用發(fā)票呢
老師你好 請問個稅申報時不在我這臺機申報的,但現(xiàn)在想導(dǎo)出申報表 應(yīng)該怎么導(dǎo)出?
老師,請問內(nèi)地一般納稅人出口貨物到香港,如何計算退稅金額?比如,采購成本20萬(含13%增值稅),出口香港金額30萬
公司做安全生產(chǎn)給的費用1.7萬怎么入賬也是專票
老師 出口380000人民幣在10月9號出口的 兌換成美元是多少
左上角有通行費、旅客運輸服務(wù)標(biāo)識的系統(tǒng)里提取不出來都可以計算抵扣嗎
在哪里查以前那種手撕票的真?zhèn)文兀?/p>
老師您好,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,年初發(fā)生業(yè)務(wù)是忘記沖減暫估成本,必須要修改當(dāng)年所有季度的所得稅報表和財務(wù)報表嗎
請問建筑服務(wù)維修費,一張發(fā)票只能開具一行嗎?
之前的科目余額用不了吧,這算是倆個公司。必須要用嗎?我現(xiàn)在都不清楚上個公司的最后余額是多少
同學(xué)你好 對的 必須要用 要接著之前的余額來建賬的 因為要和稅局的數(shù)據(jù)一致
這怎么建賬,我做內(nèi)賬。之前都是零申報,沒做外賬。并且做內(nèi)賬也掛的是老板的另外公司。之前的老板把營業(yè)執(zhí)照都拿走了,財務(wù)軟件也不讓用,
現(xiàn)在直接填寫記賬憑證不可以嗎?沒有起初余額
對的 這個不可以的
必須要之前的期末余額嗎
對的 這個必須要用的
期初填零可以嗎
同學(xué)你好 這個不可以的 要按照之前的來
我問了,可以。之前的公司是分開的,必須要填零
你們重新注冊的公司嗎
不是重新注冊公司,現(xiàn)在這個鄲城縣養(yǎng)老院法人還是之前那個老板,之前做的賬是掛在另外一個公司,相當(dāng)于這個鄲城養(yǎng)老院沒做過賬,現(xiàn)在接手的這位要和之前的賬分開。是做現(xiàn)在這個虎崗養(yǎng)老院的賬。
是 這樣的話就可以自己新建賬