您好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額 可以不寫分錄 留下期繼續(xù)抵扣 如果要寫的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
這個(gè)月的進(jìn)銷稅大于銷項(xiàng)稅一點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)稅票只有兩張,我想問哈我在發(fā)票抵扣勾選時(shí)是兩張都要勾嗎?
老師,我公司之前銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候入下圖會(huì)計(jì)分錄,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我如何做分錄,謝謝
老師,我們公司這個(gè)月剛剛改成了一般納稅人,也開專票了,我還沒勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(目前是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)),我是都勾選了還是勾選一部分夠抵扣就行了
這個(gè)月我一個(gè)公司,銷項(xiàng)稅只有421.7,我勾選了一筆1168.71進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了,這筆賬,如何寫分錄?
上個(gè)月有一筆發(fā)票沒到貨到了暫估入賬的會(huì)計(jì)分錄 這個(gè)月到了 做了紅沖 下個(gè)月要報(bào)稅我根據(jù)稅負(fù)已經(jīng)倒算出進(jìn)項(xiàng)稅額 這筆進(jìn)項(xiàng)不用勾選了 我會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊
老師,遇到小人并吃了她的虧怎么反擊?
附加稅影響損益嗎,收到2021年退的附加稅如何做賬
老師您好,公司的股東或者員工把汽車租給公司是需要給員工報(bào)個(gè)稅的吧?可以無租金訂合同嗎?
我們給挖機(jī)工人打款按照臨時(shí)工工資了。這個(gè)必須要他們給我們提供原件收據(jù)么 沒有收據(jù)只報(bào)個(gè)稅可以嗎
老師,公司有進(jìn)銷存系統(tǒng),我做賬的時(shí)候主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本是不是可以不寫明細(xì)了,因?yàn)樗麄兊倪M(jìn)銷存財(cái)務(wù)接口(可以入到用友的)沒有列明主營業(yè)務(wù)收入——某商品,而是統(tǒng)一歸類到主營業(yè)務(wù)收入——某門店
老師單價(jià)開票的時(shí)候低,成本還挺高,怎么補(bǔ)救
老師,運(yùn)輸營運(yùn)車輛核定稅本是哪一年取消的?
一般發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)異常稅務(wù)局已經(jīng)解決了系統(tǒng)要多久才能更新呢
億企財(cái)稅用驗(yàn)證碼登錄次數(shù)太多了,會(huì)收不到驗(yàn)證碼的嗎
報(bào)稅口徑的營業(yè)收入,是以開票為準(zhǔn)還是收款為準(zhǔn)