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老師,我公司之前銷項大于進(jìn)項的時候入下圖會計分錄,這個月進(jìn)項大于銷項,我如何做分錄,謝謝

老師,我公司之前銷項大于進(jìn)項的時候入下圖會計分錄,這個月進(jìn)項大于銷項,我如何做分錄,謝謝
2021-03-02 13:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-02 13:19

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你好 不需要做其他的
2021-03-02
您好,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2021-02-24
你好,這個呢在咱們實操中啊,如果進(jìn)項大于銷項,你就不用再做賬務(wù)處理了,然后你的系統(tǒng)里,你的報表上會體現(xiàn)出來,有留抵稅額的。
2022-02-19
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-03-28
你好!這個不必要體現(xiàn)的。沒有規(guī)定要體現(xiàn)。只需要按3月實際要交的金額入憑證就好。
2021-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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