你好 對(duì)的 是這么做的
老師,公司經(jīng)營(yíng)3年,現(xiàn)在老板想把未分配利潤(rùn)提取出來(lái),應(yīng)該怎么操作。直接轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶,然后按投資分紅申報(bào)個(gè)稅嘛
老師,我們是個(gè)體戶,前期建廠都是老板個(gè)人拿錢用了200萬(wàn),走的其他應(yīng)付款,后期經(jīng)營(yíng)公司的現(xiàn)金也都是老板經(jīng)手,也是走的老板的其他應(yīng)付款,,現(xiàn)在公司賬上未分配利潤(rùn)有200萬(wàn)了,想用未分配利潤(rùn)200萬(wàn)還老板前期建廠拿的錢,我應(yīng)該怎么做分錄來(lái)顯示老板前期投入的錢給還了,未分配利潤(rùn)也減少了
老師你好,我問(wèn)一下,同一個(gè)法人,名下有一個(gè)合作社,后又成立一個(gè)公司,現(xiàn)在我想把合作社上的銀行存款和固定資產(chǎn)及未分配利潤(rùn)全部轉(zhuǎn)到公司賬上(合作社暫停營(yíng)業(yè)),應(yīng)該怎么記賬
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)一下,公司已經(jīng)在2023年10月份注銷了。但是做賬做到9月份,然后老板還沒(méi)有定下來(lái)注銷,只是不用會(huì)計(jì)做賬。然后突然說(shuō)要去注銷,然后找人去辦理注銷,稅務(wù)局收資料時(shí),沒(méi)有查看是否有未分配利潤(rùn),當(dāng)時(shí)注銷那個(gè)人也沒(méi)有看?,F(xiàn)在2024年4月份稅局打電話來(lái)說(shuō)這筆未分配利潤(rùn)怎么分配,報(bào)表上有正數(shù)60000多的未分配利潤(rùn)。那現(xiàn)在怎么處理?公司已注銷,稅局要問(wèn)這筆未分配利潤(rùn)怎樣處理?有什么方法解決?
老師原來(lái)的股東一個(gè)人有實(shí)收資本100萬(wàn),現(xiàn)在分別轉(zhuǎn)讓給3個(gè)人,我這個(gè)月分錄應(yīng)該怎么做,然后賬上的未分配利潤(rùn)也申報(bào)了股利分紅交了4萬(wàn)多個(gè)稅,要怎么另外寫分錄呀
請(qǐng)問(wèn)假設(shè)公司進(jìn)貨一批邊豬5000斤,總金額1萬(wàn)元拉回來(lái)分割成不同的部位,再進(jìn)行出售,也會(huì)剩余部分?jǐn)?shù)量和肉為庫(kù)存,請(qǐng)問(wèn)我怎么算出售部分的成本和剩余的庫(kù)存成本
董孝彬老師直接補(bǔ)寫分錄就行是吧!
@董老師,我們先繼續(xù)討論吧。
我們是外貿(mào)公司,有一批庫(kù)存,發(fā)票是今年三月開(kāi)的,但是出口是今年7月,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)有沒(méi)有稅務(wù)疑點(diǎn)
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送,我們公司有一個(gè)平臺(tái),客戶用平臺(tái)開(kāi)展業(yè)務(wù) ,在平臺(tái)注冊(cè)賬戶,付我們公司使用費(fèi),但是客戶從平臺(tái)獲取不到任何收入。勞務(wù)公司也在我們平臺(tái),派遣人員到跟我們合作的客戶那里工作,我們付勞務(wù)公司管理費(fèi) 工資社保。但我們從勞務(wù)公司那里獲取不到任何收入。我們要報(bào)送嗎,
工程總包公司代發(fā)農(nóng)民工工資的賬務(wù)處理,有個(gè)稅
預(yù)付賬款收不回來(lái)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,是預(yù)付賬款的凈損失嗎
老師,一個(gè)費(fèi)用單是現(xiàn)金費(fèi)用,有憑證 有發(fā)票,付款回單是不是也要附后邊
預(yù)付賬款收不回來(lái)審計(jì)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以認(rèn)定為預(yù)付賬款凈損失嗎
為什么預(yù)付賬款收不回來(lái),轉(zhuǎn)成本,還要定性為損失
這個(gè)個(gè)稅怎么申報(bào),也是自然人客戶端申報(bào)嘛?比如:是直接從公司賬上提取分紅款100萬(wàn)轉(zhuǎn)到股東名下,然后上自然人客戶端申報(bào),這樣就算完成了?
你好對(duì)的 是這么做的
要處理這個(gè)未分配利潤(rùn),還有什么辦法嘛?繳納個(gè)人所得稅太高了
他他能拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷嗎?或者是做工資。
就做大費(fèi)用,慢慢消掉這個(gè)利潤(rùn)對(duì)吧
對(duì)的是的,是這么做的。