你好,學(xué)員,因?yàn)閷?shí)際發(fā)生壞賬損失賬務(wù)處理如下 借壞賬準(zhǔn)備 貸應(yīng)收賬款
甲公司為一般納稅企業(yè),增值稅率為13%,該公司歷年采用應(yīng)收賬款余額1%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。有關(guān)資料如下:①2019年期初應(yīng)收賬款余額4000萬(wàn)元,壞賬準(zhǔn)備貸方余額20萬(wàn)元。②2019年8月銷售商品一批含稅增值稅價(jià)款3390萬(wàn)元,尚未收到貨款。③2019年12月實(shí)際發(fā)生壞賬損失30萬(wàn)元。要求請(qǐng)根據(jù)以上業(yè)務(wù)做出該企業(yè)相關(guān)的會(huì)計(jì)。
2008年期初應(yīng)收賬款余額4000萬(wàn)元,壞 賬準(zhǔn)備貸方余額20萬(wàn)元;2008年8月銷售 商品一批,含稅增值稅價(jià)款4030萬(wàn)元尚未 收到貨款,2008年12月實(shí)際發(fā)生壞賬損失 30萬(wàn)元。 我想問(wèn)一下,應(yīng)收賬款期末余額4000+4030-30中為什么4030要減30
甲公司為一般納稅企業(yè),增值稅率為13%,該公司歷年采用應(yīng)收賬款余額0.5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。有關(guān)資料如下:(1)2007年期初應(yīng)收賬款余額4000萬(wàn)元,壞賬準(zhǔn)備貸方余額20萬(wàn)元;2007年8月銷售商品一批,含稅增值稅價(jià)款3390萬(wàn)元尚未收到貨款,2007年12月實(shí)際發(fā)生壞賬損失30萬(wàn)元。(2)2008年4月收回以前年度的應(yīng)收賬款2000萬(wàn)元存入銀行,2008年6月銷售商品一批,含稅增值稅價(jià)款2360萬(wàn)元尚未收到貨款,2008年12月實(shí)際發(fā)生壞賬損失30萬(wàn)元。|(3)2009年3月收回以前年度的應(yīng)收賬款5000萬(wàn)元存入銀行,2009年7月銷售商品一批,含稅增值稅價(jià)款7910萬(wàn)元尚未收到貨款,2009年9月收回已確認(rèn)的壞賬損失25萬(wàn)元。
甲公司為一般納稅企業(yè),增值稅率為13%,該公司歷年采用應(yīng)收賬款余額0.5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。有關(guān)資料如下:(1)2007年期初應(yīng)收賬款余額4000萬(wàn)元,壞賬準(zhǔn)備貸方余額20萬(wàn)元;2007年8月銷售商品一批,含稅增值稅價(jià)款3390萬(wàn)元尚未收到貨款,2007年12月實(shí)際發(fā)生壞賬損失30萬(wàn)元。(2)2008年4月收回以前年度的應(yīng)收賬款2000萬(wàn)元存入銀行,2008年6月銷售商品一批,含稅增值稅價(jià)款2360萬(wàn)元尚未收到貨款,2008年12月實(shí)際發(fā)生壞賬損失30萬(wàn)元。|(3)2009年3月收回以前年度的應(yīng)收賬款5000萬(wàn)元存入銀行,2009年7月銷售商品一批,含稅增值稅價(jià)款7910萬(wàn)元尚未收到貨款,2009年9月收回已確認(rèn)的壞賬損失25萬(wàn)元。
在資產(chǎn)負(fù)債表日余額的一定比例計(jì)算確定減值損失。該公司按照應(yīng)收款項(xiàng)余額的0.5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。有關(guān)資料如下(1)2019年期初應(yīng)收賬款余額為4000萬(wàn)元,“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為20萬(wàn)元;2019年8月銷售商品一批,含增值稅價(jià)款4030萬(wàn)元,尚未收到貨款:2019年12月實(shí)際發(fā)生壞賬損失30萬(wàn)元(2)2020年4月收回以前年度的應(yīng)收賬款2000萬(wàn)元存入銀行:2020年6月銷售商品一批,含增值稅價(jià)款4010萬(wàn)元,尚未收到貨款:2020年12月實(shí)際發(fā)生壞賬損失30萬(wàn)元(3)2021年3月收回以前年度的應(yīng)收賬款5000萬(wàn)元存入銀行:2021年7月銷售商品一批,含增值稅款8000萬(wàn)元,尚未收到貨款:2021年9月收回已確認(rèn)的壞賬損失25萬(wàn)元要求:分別計(jì)算本期應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,并編制各業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
你好老師,我們線上賣的產(chǎn)品產(chǎn)生的這個(gè)物流費(fèi)用,如果開(kāi)具專票的話可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?如果抵的話是怎么核算呢?
老師請(qǐng)問(wèn)下個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里每月申報(bào)的工資跟賬上的金額是一樣都能對(duì)應(yīng)著,可是個(gè)稅系統(tǒng)里的累計(jì)收入怎么比賬上的工資少了2194元的也沒(méi)找出來(lái)是哪里出現(xiàn)問(wèn)題了,還請(qǐng)哪位老師幫忙指點(diǎn)下
老師,我在青島有5家連鎖烤肉店,目前是以個(gè)體成立的,每個(gè)店的營(yíng)業(yè)額都在幾百萬(wàn),大點(diǎn)的到了1000萬(wàn),現(xiàn)在個(gè)體工商戶不是上了稅局的眼,想問(wèn)問(wèn)一以一種什么樣的形式存在好
老師:公司提供產(chǎn)業(yè)、稅收、人才、市場(chǎng)咨詢服務(wù),開(kāi)發(fā)票開(kāi)咨詢服務(wù)。應(yīng)該開(kāi)具詳細(xì)點(diǎn)科目嗎?但是這么多開(kāi)什么具體內(nèi)容呢?直接先現(xiàn)代服務(wù)-咨詢服務(wù)會(huì)不會(huì)太籠統(tǒng)
您好!老師麻煩問(wèn)一下高溫補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)是多少錢(qián)一個(gè)月
你好,學(xué)有優(yōu)教解綁了,然后添加孩子,激活碼和信息不符,怎么辦
老師如何撤銷已經(jīng)統(tǒng)計(jì)勾選的發(fā)票呢
老師,您好,上個(gè)月申報(bào)時(shí)有人員信息,怎么現(xiàn)在沒(méi)有了
你好,請(qǐng)問(wèn)員工工資4000元,請(qǐng)假扣除100元,按照多少計(jì)提工資,會(huì)計(jì)分錄,謝謝
會(huì)計(jì)科目表能發(fā)一份嗎