你好,那你們只能按照3%來抵扣增值稅。 差額的那一部分,可以要求對(duì)方少收你們一部分錢。
老師,請(qǐng)問我公司是小規(guī)模納稅人,屬勞務(wù)派遣公司今年享受國家政策一直給對(duì)方開的是建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi),稅率1%,現(xiàn)在對(duì)方公司要求再簽一份合同,稅率開票3%,能開3%的票嗎?
老師你好,請(qǐng)問一下我公司是工程公司,是一般納稅人,9%的增值稅,現(xiàn)在和一個(gè)小規(guī)模勞務(wù)公司簽約合同,但是這9%的增值稅是勞務(wù)派遣公司承擔(dān),對(duì)方公司只能開具3%的增值稅,其中6%的稅怎么弄?
你好!我公司是勞務(wù)公司資質(zhì),但是現(xiàn)在做了一個(gè)包工包料的項(xiàng)目,甲方提出需要開9個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票!請(qǐng)問勞務(wù)公司具備包工包料開9個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票資格嗎?
老師你好麻煩問一下,跟甲方公司簽合同簽的是開9%稅率的增值稅專用發(fā)票,但是后來用了兩個(gè)公司分別開了13%和3%,請(qǐng)問要怎么算讓綜合稅率在9%
老師,我們公司是一般納稅人,向不同企業(yè)提供勞務(wù)派遣服務(wù),請(qǐng)問公司提供勞務(wù)派遣服務(wù)是否可以按不同的合同分別選擇簡易計(jì)稅方法或一般計(jì)稅方法計(jì)繳增值稅
老師,請(qǐng)問一下,工傷的工資怎么發(fā),駕駛員工資是計(jì)件(底薪3500每個(gè)月提成超過3500按照實(shí)際算,沒有超過3500按照3500),這樣還怎么發(fā)工資呢
在利潤表中,如果應(yīng)付賬款有1000借方,500貸方。和1200借方,700貸方。得到的最終值是否一樣。
老師我們賣圖書的,電商。庫存周轉(zhuǎn)率怎么算。還有什么周轉(zhuǎn)率。算周轉(zhuǎn)率有什么作用呢。
老師麻煩問一下我們單位有時(shí)候會(huì)雇傭2個(gè)臨時(shí)工(一年有1-2次),一位是退休的,一位是在別的單位繳的社保,那我給他們報(bào)工資繳個(gè)稅可以嗎
求利潤表中管理費(fèi)用的計(jì)算公式。
第六題,為什么固定制造費(fèi)用不計(jì)入產(chǎn)品成本,它不是專屬成本嗎?
產(chǎn)成品10萬出庫了5萬,在庫有5萬,該怎樣記賬? 借主營業(yè)務(wù)成本5萬,貸庫存商品5萬,在庫的5萬,怎樣呈現(xiàn)出來?是不是自動(dòng)歸集到資產(chǎn)負(fù)債表里面了?
新接的小公司,給了一個(gè)公積金賬戶,說把公積金繳了,公積金是不在公積金管理中心繳納
信用卡轉(zhuǎn)公司戶可以嗎?是借款
研發(fā)加計(jì)扣除明細(xì)表中年度研發(fā)費(fèi)用小計(jì)是填賬上研發(fā)費(fèi)用合計(jì)數(shù)嗎?
如果是外地工程,辦理外經(jīng)證,繳稅是本地繳納還是外地繳納?
你好在異地預(yù)繳的。
本地是不用再繳納是嗎?
本地回來自己正常申報(bào)繳納就可以的,之前遇到的可以抵扣。
也就是你需要申報(bào)兩次,外地一次,本地一次。
外地開票并預(yù)繳稅款,本地申報(bào)但并不繳納稅款,是這個(gè)意思嗎?
你好,如果你已經(jīng)預(yù)繳全了的話,是這么做的,因?yàn)槟慊貋砩陥?bào)的時(shí)候是需要減去預(yù)繳再交稅的。
預(yù)繳只是增值稅嗎?
增值稅、附加稅、印花稅、所得稅都需要繳納的。
好的好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。