你好,那你們只能按照3%來(lái)抵扣增值稅。 差額的那一部分,可以要求對(duì)方少收你們一部分錢(qián)。
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司是小規(guī)模納稅人,屬勞務(wù)派遣公司今年享受國(guó)家政策一直給對(duì)方開(kāi)的是建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi),稅率1%,現(xiàn)在對(duì)方公司要求再簽一份合同,稅率開(kāi)票3%,能開(kāi)3%的票嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我公司是工程公司,是一般納稅人,9%的增值稅,現(xiàn)在和一個(gè)小規(guī)模勞務(wù)公司簽約合同,但是這9%的增值稅是勞務(wù)派遣公司承擔(dān),對(duì)方公司只能開(kāi)具3%的增值稅,其中6%的稅怎么弄?
你好!我公司是勞務(wù)公司資質(zhì),但是現(xiàn)在做了一個(gè)包工包料的項(xiàng)目,甲方提出需要開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票!請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司具備包工包料開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票資格嗎?
老師你好麻煩問(wèn)一下,跟甲方公司簽合同簽的是開(kāi)9%稅率的增值稅專用發(fā)票,但是后來(lái)用了兩個(gè)公司分別開(kāi)了13%和3%,請(qǐng)問(wèn)要怎么算讓綜合稅率在9%
老師,我們公司是一般納稅人,向不同企業(yè)提供勞務(wù)派遣服務(wù),請(qǐng)問(wèn)公司提供勞務(wù)派遣服務(wù)是否可以按不同的合同分別選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法或一般計(jì)稅方法計(jì)繳增值稅
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
如果是外地工程,辦理外經(jīng)證,繳稅是本地繳納還是外地繳納?
你好在異地預(yù)繳的。
本地是不用再繳納是嗎?
本地回來(lái)自己正常申報(bào)繳納就可以的,之前遇到的可以抵扣。
也就是你需要申報(bào)兩次,外地一次,本地一次。
外地開(kāi)票并預(yù)繳稅款,本地申報(bào)但并不繳納稅款,是這個(gè)意思嗎?
你好,如果你已經(jīng)預(yù)繳全了的話,是這么做的,因?yàn)槟慊貋?lái)申報(bào)的時(shí)候是需要減去預(yù)繳再交稅的。
預(yù)繳只是增值稅嗎?
增值稅、附加稅、印花稅、所得稅都需要繳納的。
好的好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。