二種增值稅銷項金額/不含稅銷售額=9%
老師你好我是做弱電項目的,本身我自己有一般納稅人公司和勞務(wù)公司 但是沒有資質(zhì) 今年我借用別人的公司中標了一個弱電項目(甲供材),簽合同的時候甲方?jīng)]有明確要求稅種,比如簡易納稅3% 建安發(fā)票9% 設(shè)備發(fā)票13%。 沒明確要求!那我現(xiàn)在可以有兩個選擇,讓中標公司給甲方開3%和9%的發(fā)票。我現(xiàn)在有點算不明白,給甲方開哪種發(fā)票對我更有利了。合同是200萬,您能幫我算一下嗎?
老師你好,請問一下我公司是工程公司,是一般納稅人,9%的增值稅,現(xiàn)在和一個小規(guī)模勞務(wù)公司簽約合同,但是這9%的增值稅是勞務(wù)派遣公司承擔,對方公司只能開具3%的增值稅,其中6%的稅怎么弄?
你好,老師,想問下跟小規(guī)模企業(yè)剛簽訂了合同,合同要求按3%開票,后來國家出臺征收率3%的企業(yè)免增值稅,想問一下,這個稅費怎么處理合適,是甲方直接扣減還是怎么操作好
老師好,我公司和甲方簽訂了合同9%的工程稅率的合同,但是甲方的財務(wù)因為他們內(nèi)部招標時是采購流程,要求我們分兩部分開具發(fā)票,一部分13%銷售,一部分9%工程服務(wù),請問對于我公司來說是否有納稅風險
老師好,我公司和甲方簽訂了合同9%的工程稅率的合同,但是甲方的財務(wù)因為他們內(nèi)部招標時是采購流程,要求我們分兩部分開具發(fā)票,一部分13%銷售,一部分9%工程服務(wù),請問在合同不能修改變更的情況下,我們這樣開票是否存在納稅風險
老師,廣告公司現(xiàn)出售購入時計入長期待攤費用未計入到固定資產(chǎn)的出租車頂燈,應按照什么稅目開具發(fā)票給購買方
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,然后我們的勞務(wù)派遣開的發(fā)票都是工資+服務(wù)費=代繳工資差額發(fā)票,社保+服務(wù)費=代繳社保的差額發(fā)票,但是上個月我們增加了一個客戶,我們把工資加管理費一并開成勞務(wù)費,那這個月這個員工又有社保了,我們想開代繳工資和代繳社保的差額發(fā)票,那以前的勞務(wù)發(fā)票要紅沖嗎?這種操作可以嗎
老師個體工商戶申報經(jīng)營所得第二季度數(shù)是涵蓋第一季度金額是不 比如 1-3月申報收入200利潤100 4-6月產(chǎn)生收入100利潤50 第二季度申報時候是不 收入200+100=二季度數(shù) 依此類推呀
老師您好,請我我公司兩名員工在別的公司上保險,工資也是在上保險的這家發(fā)放,但是每個月需要把正好的保險和工資金額打到另一家賬戶,賬務(wù)上怎么處理啊
應付賬款余額為負,是表示供應商沒開票么?
老師,女鞋成本核算這塊有詳細教程嗎?就是生產(chǎn)工藝的構(gòu)成,原材料構(gòu)成,成本收據(jù)收集,涉及單據(jù),怎么登記到財務(wù)系統(tǒng)里面,成本分析等等
老師,我們付的場景費,對方給我們開的發(fā)票住宿費,因為他們是民宿說開不大場景費發(fā)票,我們能入賬嗎?付款回單備注的也是場景費合同簽的也是場景費
新注冊的公司有營業(yè)執(zhí)照和章子,要報稅的話是不是在當?shù)氐亩悇?wù)局官網(wǎng)的自然人里面去注冊呢?
就是這樣的,這種在哪里導呀?
你好 老師 。我匯出5000元業(yè)務(wù)費給員工代付 ,但他實際給出6000元。他挪用了給他們的生活費其中的1000元。(生活費是用完就給。不用報銷單,每個月也不固定錢數(shù))那我的憑證應該怎么寫。因為是代付的費用,以前都是我轉(zhuǎn)給他多少錢,他在給我他轉(zhuǎn)給別人多少錢的回單。錢數(shù)都是一樣的