增值稅報稅的時候在看13行,上月留抵
您好老師,請問我上個月認證抵扣的增值稅有留底,這個月填申報表的時候還需要填附表2嗎?上月留底11000多,這個月銷項6400多,這個月沒進項,是不用交稅的。但是附表2是否需要填寫呢?謝謝!
老師,請問如果本月有未抵扣萬進項稅 ,下月申報表的時候這個進項稅是自動到 上期留底稅額,還是在哪呢
老師,這個月我想做留底稅額,我在進項認證的時候還是按之前全部認證就好了吧,然后再報增值稅的時候,表二進項還是按認證的發(fā)票數(shù)額填寫吧,填寫主表的時候 我需要怎么做呢?
老師。你好。我11月還有留底的進項稅未抵扣 這個月要看的話 報增值稅的時候在哪里看呢?這個月沒得銷售收入
老師。你好。一般納稅人 我這個月有銷售發(fā)票。只有還有留底的進項發(fā)票。增值稅報稅的時候在哪里看留底的金額呢 是自動有還是需要填寫呢
老師,你好。個稅0申報的,那個收入一欄填寫多少合適??!
找第三方代繳的社保,每次對公打一筆款備注代扣社保,但是對方一直沒有開票,打款后計入的是管理費用社保費,匯算清繳的時候,這種情況是在職工薪酬明細表各類社會基本保險的賬載金額和稅收金額這里進行調(diào)增,還是在納稅調(diào)整明細表那里支出項,其他欄里進行調(diào)增呢?
土增的收入計算增值稅的時候要扣除購買時的地價款嗎,這個點我是沒學(xué)到還是遺漏了,之前都是直接收入沒涉及這個問題 麻煩會的老師詳細解答一下。宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師,小菲老師都不要接手
出差住的賓館,是計入管理費用住宿費嗎
公司發(fā)放的福利,該怎么記賬
你好!老師 請問公司分內(nèi)外賬做,這樣有什么風(fēng)險嗎?
匯算清繳交的所得稅費用怎么記賬呀?
請問老師雙軟企業(yè)做年審需要填寫軟件產(chǎn)品應(yīng)納稅額和退稅額,這在哪里能取到數(shù)呢?
出差坐飛機,產(chǎn)生的費用,怎么記賬
買入股票和出售股會計分錄,買入時每股20元,買了10000股
附表幾呢 是需要填數(shù)還是自動就有的 沒看到
就是主表啊,期末留抵看20行
那就是如果只有銷項發(fā)票 沒得本期抵扣的進項發(fā)票 本月就不需要填附表二 三四 只有零保存就是了對不
是的,沒有進項就不需要填后邊的