同學(xué), 你好,這個(gè)可以的,匯算清繳就是為了統(tǒng)一調(diào)整季度申報(bào)。
當(dāng)年無(wú)調(diào)整項(xiàng),第四季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表填錯(cuò)了,導(dǎo)致與匯算清繳不一樣,系統(tǒng)也申報(bào)成功了,要不要緊啊
老師,匯算清繳有調(diào)增項(xiàng),是不是只需在申報(bào)系統(tǒng)調(diào)整年度財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了,還是說(shuō)賬也要調(diào)
老師,匯算清繳申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表跟1月申報(bào)第四季度的報(bào)表要一致嗎?我們有通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整的成本和費(fèi)用需要調(diào)減的,調(diào)整了利潤(rùn)表,跟第四季度不一致了,按調(diào)整后的利潤(rùn)表填報(bào)嗎?
老師好,我調(diào)啦今年3月份的科目,影響啦第一季度的利潤(rùn),跟之前報(bào)第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致啦,需不需要更改調(diào)報(bào)表呢? 有位老師說(shuō)不需要更改報(bào)表,匯算清繳年度一樣就行了,但是老師,申報(bào)第四季度所得稅報(bào)表時(shí),系統(tǒng)帶出來(lái)的前三個(gè)月數(shù)據(jù)會(huì)跟我賬的不一致???
請(qǐng)問(wèn)老師2023第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表跟企業(yè)所得稅申報(bào)了,2024年1月份后面發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,就反結(jié)帳到12月份更正成本,年度報(bào)表跟匯算清繳填寫(xiě)正確的,這樣年報(bào)跟第四季度就不一樣會(huì)導(dǎo)致被查嗎?
老師,我想問(wèn)下我們公司銷售23年采購(gòu)的車輛,現(xiàn)在要過(guò)戶給個(gè)人,其實(shí)是個(gè)朋友,這個(gè)個(gè)人不會(huì)給我們支付款項(xiàng),但是我們需要視同銷售,那這個(gè)的話還不能低于市場(chǎng)價(jià)太多,這個(gè)車目前正常折舊賬面價(jià)值有40萬(wàn),但是我要去申報(bào)增值稅要申報(bào)的話,如果他這個(gè)車出了事故,價(jià)值遠(yuǎn)低于賬面價(jià)值,需要出具相應(yīng)什么作證資料來(lái)證明,稅務(wù)這面會(huì)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),
您好~咨詢下:這個(gè)地方怎么理解,可以舉個(gè)例子嗎? 如果容積率大于0.5,那么用土地使用權(quán)全部買價(jià)計(jì)入房產(chǎn)原值,如果容積率小于0.5,用建筑面積所占比例計(jì)入房產(chǎn)原值。
老師您好,小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn),免增增值稅是幾號(hào)政策
老師,你好,買的臺(tái)盆柜,馬桶,淋浴房的怎么入賬,到時(shí)不是公司里用
我司為一般納稅人,一項(xiàng)目合同含稅價(jià)1197000,扣留3個(gè)點(diǎn),對(duì)方開(kāi)具6個(gè)點(diǎn)專票,扣除我司應(yīng)交的增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅5%、地方水利建設(shè)基金0.0009后,應(yīng)轉(zhuǎn)對(duì)方多少?列出計(jì)算
老師,車輛辦理落戶收到的非稅收入繳款書(shū),能不能做賬,能不能稅前扣除
股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人的計(jì)稅基礎(chǔ)是什么
期末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,如何做分錄,讓這個(gè)科目余額為0
在嗎,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是一家公司借用我們的工人干活,兩家公司這種純勞務(wù)交易開(kāi)幾個(gè)點(diǎn),屬于哪個(gè)類別呀
有沒(méi)有北京的會(huì)計(jì)老師,高新技術(shù)企業(yè)同時(shí)是小型微利企業(yè),必須填a104000期間費(fèi)用明細(xì)表嗎