你好,同學(xué)。 期初預(yù)計(jì)凈殘值不需要計(jì)入反復(fù)的科目,在固定資產(chǎn)里面體現(xiàn)。 已經(jīng)計(jì)提完的按殘值錄入期初。 沒(méi)有計(jì)提完的,按原價(jià)錄入固定資產(chǎn)借方,計(jì)提的累計(jì)折舊錄入累計(jì)折舊貸方。
老師,你好。請(qǐng)問(wèn),軟件建賬,固定資產(chǎn)之前手工賬已經(jīng)記提折舊了一段時(shí)間,公司也有陸續(xù)新購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)。我應(yīng)該怎么錄入初始數(shù)據(jù)呢?
老師,你好。請(qǐng)問(wèn),軟件建賬,固定資產(chǎn)之前手工賬已經(jīng)記提折舊了一段時(shí)間,公司也有陸續(xù)新購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)。我從最初的固定資產(chǎn)錄入,期間夠入的是不是也要錄如?
老師 我想請(qǐng)問(wèn)下 我盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn)要重新建賬 但是這些固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了 我期初應(yīng)該建在什么科目呢
老師,我想問(wèn)一下就是,我現(xiàn)在在用金蝶軟件建賬,遇到一個(gè)問(wèn)題就是我這里有很多已經(jīng)折舊完的固定資產(chǎn),但是還在使用的,像這樣的固定資產(chǎn),我還需要錄到固定資中去嗎?(在錄初始數(shù)據(jù))
老師,我想問(wèn)下,我們之前有在建工程科目,現(xiàn)在完工了轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)科目里,那么這個(gè)固定資產(chǎn)怎么折舊???也要錄入到資產(chǎn)卡片里是嘛?是以什么名稱(chēng)填呢,謝謝啦
以前年度的只修改年度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以吧???@郭老師
老師,由于客戶(hù)一直沒(méi)付錢(qián),收取了滯納金,要怎么開(kāi)發(fā)票呀?
請(qǐng)問(wèn)老師,貿(mào)易公司,出口的貨物應(yīng)該返回中國(guó),但是無(wú)法返回,現(xiàn)在荷蘭海關(guān)那邊讓我們上游交罰金,但是這個(gè)罰金應(yīng)該我們轉(zhuǎn)給上游。像這個(gè)情況上游是不是應(yīng)該給我們開(kāi)發(fā)票呢,因?yàn)樯嫌尾唤o我們開(kāi)票,50萬(wàn)呢不開(kāi)票不知道怎么做賬
4月成立的公司,目前沒(méi)有員工,個(gè)人所得稅可以暫時(shí)不報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn),我們公司在京東平臺(tái)銷(xiāo)售產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格是100元,實(shí)際京東給我們結(jié)算是98,抵扣券2元(該抵扣券我們需要給京東開(kāi)發(fā)票),此業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師您好,我公司跟別的公司簽訂了一份技術(shù)委托開(kāi)發(fā)合同,金額大概200萬(wàn)元,直接做費(fèi)用還是做成項(xiàng)目成本比較合適呢?謝謝老師
你好老師,怎么從應(yīng)收應(yīng)付上看出來(lái)是欠票還是欠款
我公司供應(yīng)政府采購(gòu)材料,因多方原因被審計(jì)掉的核減金額,不開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,這一塊匯算清繳調(diào)增嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)報(bào)多了3元,次月退回是不是:借銀行存款3,貸管理費(fèi)用-3
老師好,在政務(wù)服務(wù)網(wǎng) 上變更地址的話(huà) 填寫(xiě)基本信息 里面有個(gè) 地址 這是填什么地址
老師 那意思是我這個(gè)折舊完的固定資產(chǎn)不需要錄期初嗎?
對(duì)的,已經(jīng)折舊完了,可以不入賬,如果要入賬的話(huà),還有第二種方法,把原值和累計(jì)折舊都錄同樣的金額。