 
                            同學(xué)好。這種模式是可行的。廠家開(kāi)票給網(wǎng)店廠家正常的按銷(xiāo)售商品納稅,網(wǎng)店也按銷(xiāo)售商品納稅,但是廠家給網(wǎng)店開(kāi)的增值稅票,網(wǎng)店可以抵扣。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣(mài)網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷(xiāo)售總額給我們返傭金,我們開(kāi)傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開(kāi)通套餐,然后開(kāi)票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開(kāi)發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開(kāi)票給客戶,我們代收款,但在售賣(mài)套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開(kāi)票,就沒(méi)要他們?cè)诤笈_(tái)自已開(kāi)票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣(mài)了4200元,就沒(méi)告訴客戶可以其后臺(tái)開(kāi)票,我們直接開(kāi)4200元發(fā)票開(kāi)客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)41.58?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開(kāi)4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開(kāi)票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎 我們?cè)诰W(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開(kāi)發(fā)票給我們
郭老師您好,公司在京東商城開(kāi)有店鋪,京東商城結(jié)算時(shí)會(huì)由他們承擔(dān)一些京東券、京豆、紅包等給予商家,作為我們的收入隨貨款結(jié)算到我們的對(duì)公賬戶上,已經(jīng)入賬作為我們的貨款收入了,但因?yàn)槭蔷〇|商城承擔(dān)的,是作為他們的費(fèi)用,需要我們按年度把這部分開(kāi)發(fā)票給他們,我們可以開(kāi)促銷(xiāo)服務(wù)費(fèi)、推廣服務(wù)費(fèi)等,您看我們是19000元,我開(kāi)出發(fā)票怎樣做賬呢?是不是紅沖原來(lái)做的收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額,再做開(kāi)發(fā)票的收入和金額,對(duì)嗎?
我是做網(wǎng)店,準(zhǔn)備給廠家代銷(xiāo),由廠家發(fā)貨和開(kāi)票給客戶,按銷(xiāo)售額的比例給我們中間費(fèi)用,店鋪發(fā)生的推廣費(fèi)用和提成費(fèi)用由我們承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)這樣的業(yè)務(wù)模式可行嗎?如果可行,廠家和網(wǎng)店如何納稅。
供應(yīng)鏈服務(wù)公司代客戶采購(gòu),因?yàn)榇嬖趬|資,廠家把發(fā)票開(kāi)給我們,我們?cè)匍_(kāi)發(fā)票個(gè)客戶,商品部分按照廠家的含稅價(jià)平價(jià)開(kāi)給客戶,采購(gòu)執(zhí)行費(fèi)用開(kāi)服務(wù)費(fèi)的模式,想咨詢(xún)下這種可以嗎?合同是簽銷(xiāo)售合同還是簽代理采購(gòu)合同?如果是簽代理采購(gòu)合同,那么要交印花稅嗎,開(kāi)票中很多是商品還是說(shuō)按發(fā)票來(lái)報(bào)印花稅?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我單位是非民企業(yè),牽頭幾家企業(yè)在酒店辦藝術(shù)品聯(lián)合拍賣(mài)會(huì),簽了合同,所有收入和費(fèi)用由我單位代收代付,由各家企業(yè)承擔(dān),我單位只另外收取一定的服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在大額費(fèi)用我們就開(kāi)各家企業(yè)的抬頭發(fā)票,我單位不做費(fèi)用(直接做其他應(yīng)收應(yīng)付)可是有一些零零碎碎的小額費(fèi)用是開(kāi)了我單位抬頭發(fā)票(實(shí)際也是各個(gè)企業(yè)分?jǐn)偝袚?dān)的)這樣就沒(méi)有辦法給各個(gè)企業(yè)費(fèi)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我可以吧開(kāi)我單位的小額發(fā)票做我單位的成本費(fèi)用,之后把這部分費(fèi)用由我單位開(kāi)一些服務(wù)費(fèi)發(fā)票給各個(gè)單位抵扣這部分費(fèi)用可以嗎
 
                老師你好,當(dāng)時(shí)買(mǎi)設(shè)備的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票,用了一段時(shí)間后單位用不到了,現(xiàn)在出售給對(duì)方,對(duì)方要求要開(kāi)發(fā)票,我們公司能開(kāi)嗎?我們是餐飲行業(yè),出售的是餐飲設(shè)備,價(jià)值十萬(wàn)左右
老師你好,我們給職工買(mǎi)的勞保用品,記到管理費(fèi)用300.貸職工福利費(fèi)300 借職工福利費(fèi)300貸銀行存款300是不是記到福利費(fèi)里專(zhuān)票就不能扣除了
怎么看賬有沒(méi)有問(wèn)題,從代賬公司接過(guò)來(lái)了
老師,個(gè)人做電商的,沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,7-9收入是61萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)要申報(bào)收入嗎?去哪里申報(bào)啊,要交多少稅呢
老師:資產(chǎn)負(fù)債表不平是哪里出問(wèn)題了?應(yīng)該如何解決?
老師注銷(xiāo)的時(shí)候貨幣資金沒(méi)有了資產(chǎn)啥都沒(méi)有了,報(bào)所得稅的時(shí)候他必須得寫(xiě)點(diǎn)數(shù)可以寫(xiě)成0.01嗎?要不然報(bào)不上去。
老師,現(xiàn)金流量表償還借款利息支付的現(xiàn)金,要取利潤(rùn)表里的財(cái)務(wù)費(fèi)用二級(jí)科目利息費(fèi)用嗎
受益人信息備案是延期到12月1號(hào)了嗎
老師,我們是建筑公司,現(xiàn)在取得了2023年的材料發(fā)票,這個(gè)能正常入賬么
老師,公司實(shí)繳資本70萬(wàn),現(xiàn)在未分配利潤(rùn)是-268萬(wàn)如果轉(zhuǎn)讓的話,多少錢(qián)比較合理,不會(huì)被稅務(wù)認(rèn)為有少交稅的嫌疑


是廠商直接開(kāi)票給消費(fèi)者。
沒(méi)問(wèn)題的,廠商直接開(kāi)給消費(fèi)者也是可以。
具體的賬務(wù)處理如何進(jìn)行?
對(duì)于無(wú)票部分,由誰(shuí)申報(bào)?
對(duì)于廠商直接銷(xiāo)售給消費(fèi)者的商品。即使不開(kāi)發(fā)票,也是由廠商來(lái)進(jìn)行申報(bào)的。你們網(wǎng)店收到的中間費(fèi)用由你們網(wǎng)店進(jìn)行申報(bào)。
如果廠家是小規(guī)模納稅人,店鋪是一般納稅人,這種方式是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
和一般納稅人,小規(guī)模納稅人沒(méi)有什么關(guān)系。各自申報(bào)各自的收入就沒(méi)問(wèn)題
這種模式,價(jià)格的控制是不是要特別嚴(yán)格