您好,您具體是什么提示?
老師,我剛發(fā)現(xiàn)以前月份有一張進項票,我做賬軟件里面沒有做賬,但是那個月我在電子稅務局填寫進項稅額的時候?qū)懥?,現(xiàn)在導致我轉出的未交增值稅和電子稅務局里面的留抵稅額不一樣,怎么辦呀
我剛才要打一張發(fā)票,但是沒有想到電腦里面還有其他打印文件,導致發(fā)票打印出來其他的文字,系統(tǒng)也沒有顯示這張發(fā)票已經(jīng)打印,要怎么作廢
老師:我工廠的電腦總是C盤和D盤爆紅,是什么情況呢?桌面上都是快捷鍵方式,怎么會這樣?怎么移到u盤里?C與D盤的文件夾都是英文,不認識。怕移了不能用。有時wpS表格保存了又退不出,關不了,什么情況?怎么解決?請老師耐心指導一下,謝謝!
老師,生產(chǎn)出口退稅申報數(shù)據(jù)導入電子稅務局進行自檢結果是“申報文件企業(yè)海關代碼與受理企業(yè)海關代碼不符”,申報文件是新的代碼,后來變更是新的了,但是我們貨物申報海關出口的時候是按新的代碼申報的,請問這個怎么做
老師,我在用友財務軟件進行2021年一月份期末處理向?qū)У臅r候,出現(xiàn)這個提示,請問是什么原因?應該怎么處理?
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務服務,但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務勞務費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應該是2030?怎么是1800? 題意:應計提230,說明設備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負債表日的匯率,學的好混亂,感覺外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,他那邊給我開了5000元的負數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進項稅轉出的分錄。當時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉出的分錄應該怎么做?
第三道題,我哪里計算錯了。