你好,學員 借管理費用-工資(金額是個人承擔的社保公積金個稅) 貸應付職工薪酬
老師您好!7月工資表應發(fā)4404.3元,應扣社保294.3、公積金110,實發(fā)工資4000元。 7月的社保公積金當月扣。 請問7月扣社保時怎么做分錄,計提7月工資時怎么做分錄,8月支付7月工資時怎么做分錄
老師,你好,一個公司計提工資和發(fā)放工資的的分錄怎么做啊,有社保,沒有公積金
老師請問一下,假如說實發(fā)工資是50000.00,應發(fā)工資是60000.00,個人社保5000.00,公積金3000.00,個稅2000.00,當月工資當月發(fā)放,計提和發(fā)放的分錄怎么做
老師好!請問一位高手老師給指點一下:計提當月的工資,下月發(fā)放,工資表上只有代扣社保,公積金和個稅部分,我怎么做分錄啊,
老師,我在會計問中看到關于工資、社保、公積金還有個稅的計提分錄是這樣的,請問:①這個是不是先計提,后發(fā)工資,再交社保、個稅、公積金的分錄 ②“上月計提之后,下月先交社保、個稅、公積金,后發(fā)工資 和“上月計提之后,下月先發(fā)工資,后交社保、個稅、公積金”的分錄是不一樣的?如果不一樣,分錄分別是什么?謝謝
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
看不懂,這個計提哎
就是員工的工資,企業(yè)承擔的,所以計入工資里面的
既然是個人承擔那就不是應付職工薪酬了
這個是企業(yè)付款,還是員工打款給企業(yè),企業(yè)繳納的
正常的企業(yè)做賬,但工資表單上只有應發(fā)工資部分和代扣社保公積金,沒寫明公司交社保的部分
這個個人部分,企業(yè)承擔的話,就是應付職工薪酬,可以理解企業(yè)的損失
課上老師講的是:計提本月工資下月發(fā)放的:借:管理費用-工資 管理費用-社保 管理費用-公積金 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 應付職工薪酬-公積金 下月發(fā)放時:借:應付職工薪酬薪酬-工資 貸:其他應收款-社保 其他應收款-公積金 應交稅金-個稅 但是,我是工資單上只有個人代扣部分社保
一頭霧水
管理費用-工資,這個科目的金額就是含了個人承擔部分的