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請問老師,未開票收入怎么做分錄?

2022-03-12 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-03-12 15:34

你好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 增值稅

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快賬用戶8565 追問 2022-03-12 15:35

稅也做嗎?

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快賬用戶8565 追問 2022-03-12 15:36

暫估收入怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2022-03-12 15:37

是的,這個增值稅是也要計提的

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快賬用戶8565 追問 2022-03-12 15:39

我記得老師說過增值稅是不能估的呀?

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齊紅老師 解答 2022-03-12 15:40

這個不是暫估,是計提啊。就像你開發(fā)票確認收入,你們也沒有馬上繳納稅款,也是計提啊

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快賬用戶8565 追問 2022-03-12 15:43

哦,什么時候用暫估呢?

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齊紅老師 解答 2022-03-12 15:45

這個很少使用的,要非常特殊的情況才暫估的

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你好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 增值稅
2022-03-12
未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅 ? 如果以后補開發(fā)票 借:主營業(yè)務收入?-未開票 貸:主營業(yè)務收入?–已開票 ?
2025-01-08
?你好; 比如? ? ? ? ? 摘要寫某月未開票收入? ; 分錄:借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入-未開票收入; 應交稅費-應交增值稅??
2022-06-02
同學你好,與開票是一樣的; 借,銀行存款等 貸,主營業(yè)務收入 貸,應交稅費一應增一銷項 只是沒有發(fā)票;
2021-05-25
借 應收賬款等(負數(shù)) 貸 以前年度損益調整(負數(shù)) 應交稅費應交增值稅銷項稅額(負數(shù))
2025-08-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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