同學您好,合作具體是怎么合作的
老師您好,我們是一個建筑安裝公司,然后在外地去簡易計稅。在外地預(yù)交增值稅的時候,那個分包出去的那一部分不是從總包里邊扣出去嗎?那樣的話,它的增值稅和增值稅的附加都減少了,但是我現(xiàn)在開票,然后確認收入的時候是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅時沒扣除之前的全部金額,最后那個交了以后是實際交的金額和我賬上一開始確認的那個應(yīng)交銷項稅里邊他倆不平中間的那個分包合同的那個扣除部分的那個增值稅和增值稅的附加怎么能體現(xiàn)出來?
老師 我想問一下 工程類公司 有時施工周期比較短 可能上午在這個工地下午就跑去另一個工地了 那個材料費我要怎么做才能更細致的分配算好 我們都是按一批的材料一塊算了 但是這個不夠精確 不知道如何精確算到每個項目
一個工程項目,分為地上和地下兩部分,地下部分是和另一個公司一起合作的,賬是我們這邊做,前期做賬的時候增值稅、材料費等等全部都是我們這邊出的,現(xiàn)在要和對方結(jié)算,結(jié)算思路是怎么樣的?
我公司是合伙企業(yè),現(xiàn)在采購這邊有做賬的問題請教老師: 一個是運輸和采購工藝品這兩個環(huán)節(jié)我們?nèi)〔坏桨l(fā)票,因為請的都是個人或者是散戶,對面是不開票給我們也不去稅局代開,這部分我們會計要怎么入賬? 二是老板為了方便與供應(yīng)商們結(jié)算,都是先用私戶進行支付了,那這部分我們要怎么做呢?
老師 請問一下我們在外省做了一個大理石干掛和地鋪的工程,然后我們按結(jié)算金額開專票給對方,對方公司直接把我們應(yīng)該付給安裝工人的工錢扣掉了剩下的打我們公司賬上,那這一部分安裝費我們怎么做賬呀?
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進去,系統(tǒng)恢復(fù)進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設(shè)立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學一下實操報稅和財務(wù)報表
房建企業(yè)的管理費用 按什么比例計提,具體費用的占比是多少 請老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計算成本時用高成本價,高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價會偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費用有誤,漏記20w費用,如何做會計處理。分錄以及如何申報
地下的這一塊是一起洽談下來的,發(fā)生的費用都是我們出的,兩邊老板出的實收資本一樣
那就是發(fā)生的支出也是各占50%是嗎
等于說是兩邊老板都出了一樣的資本金,然后有一個共管戶,他們的出納負責管理賬戶,然后我們的會計負責做賬
對 50%,這個項目是增值稅一般納稅,稅這塊也要單獨結(jié)算對嗎
分成兩個時期 一開始是沒有共管戶的,這個時候全是我們墊資,后來才有了共管戶
您好是的,需要分具體項目核算的