同學你好,預繳稅金就是預繳當月的。如輔導期一般納稅人當月買第二次發(fā)票交的稅.借:應交稅金-應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款.
這個已交稅金是指當月就繳納當月的增值稅的意思嗎,跟預交增值稅的區(qū)別是什么?什么情況下用已交稅金這個科目
什么情況下會出現(xiàn)當月繳納當月的稅,還通過應交稅費-應交增值稅-已交稅金核算的?
對于一般納稅人,企業(yè)實際繳納當月的增值稅,應通過“應交稅費——應交增值稅(已交稅金)”科目核算。( )
如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結轉: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金),老師這筆2筆分錄,是在什么情況下使用的,比如10月的繳納10月稅金嗎?可10月的稅不是11月申報的嗎?
老師 小規(guī)模納稅人當月的應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模) 這個月底還要結轉嗎?可不可以通過應交稅費-轉出未交增值稅過度一下 過度到應交稅費-未交增值稅 下面去呢?
分公司獨立核算,匯算清繳企業(yè)所得稅時是和總公司合并報表嗎?把分公司和總公司的報表數(shù)據(jù)加起來嗎?
分公司和總公司合并報表匯算清繳,怎么申報
之前的會計去年第四季度申報了收入和成本 但是實際沒開票 也沒收到票 這個我怎么做賬? 現(xiàn)在賬上啥都沒有
老師,機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票不能抵扣進項嗎
購買幾種原材料運雜費怎么分配
老師,開陳列費發(fā)票,規(guī)格型號和單位怎么填?
老師,個稅匯算政策能發(fā)一下嗎
投資款到公司,雙方公司需要交印花稅嗎?
公司員工墊付的招待費,可以直接公賬轉給他個人嗎?
老師你好,請問這個學堂系統(tǒng)里面的標準計算器和科學計算器里面開根號是哪個鍵,沒找到,中級考試的時候是什么計算器啊,開根號嗎
買票怎么還要交稅,直接去稅務局領發(fā)票不就完了嗎?
貴司是不是輔導期的一般納稅人