 
                            你好,按工資的10%最抵扣所得稅,做到福利費(fèi)。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,您好。我們公司有個(gè)員工的小孩生病了,我們公司需給這個(gè)員工補(bǔ)助10000萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)這1萬(wàn)元是按職工困難補(bǔ)助嗎?我們是否可以稅前扣除呢?
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司和出租方(個(gè)人)簽了租房合同,為的是給員工住宿,我們按照福利費(fèi)要交個(gè)稅,出租方不給我們開(kāi)發(fā)票不能所得稅稅前扣除!那如果按房租的金額以津貼補(bǔ)助形式發(fā)給員工按福利費(fèi)支出這樣就不需要發(fā)票了是嗎?就可稅前扣除了吧!
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們公司招聘了一位員工,現(xiàn)在被我們辭退了,他在我們公司工作了13個(gè)月,每個(gè)月工資5000元,現(xiàn)在被我們辭退了,她要解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金給她6.5萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)一次補(bǔ)償金那么多是不是不合理呢?因?yàn)槲覀儧](méi)有給他交貨社保,她要求我們給她解除勞動(dòng)合同一次補(bǔ)償金6.5萬(wàn)元,可以嗎?這樣子合理嗎?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn),我們公司員工出差,一天補(bǔ)助(150元餐費(fèi)、住宿費(fèi)400元),我先問(wèn)下,這550元,是需要合并入工資申報(bào)繳納個(gè)稅嗎?還是取得發(fā)票正常入差旅費(fèi)呢?謝謝
公司員工生小孩了,去社保局申請(qǐng)生育津貼,現(xiàn)在社保局發(fā)一萬(wàn)元生育津貼到公司賬戶上,這位員工休產(chǎn)假180天,我們公司每個(gè)月也照常付她工資,之前我們每個(gè)月計(jì)提工資是借:管理費(fèi)用-工資8000,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資8000,支付時(shí)借 :應(yīng)付職工薪酬-工資8000,貸:銀行存款8000,現(xiàn)在收到這個(gè)1萬(wàn)元我們?nèi)堪l(fā)給員工她了,這個(gè)錢(qián)1萬(wàn)元該怎么做分錄呢,請(qǐng)寫(xiě)出來(lái)分錄好嗎?謝謝!請(qǐng)寫(xiě)出帶有數(shù)字的分錄
 
                老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開(kāi)具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開(kāi)票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開(kāi)要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒(méi)有在這個(gè)崗位做過(guò)的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。


10000*10%=1000元是繳個(gè)人所得稅嗎?
有點(diǎn)不太明白。
你好,合并到他的工資,他的工資是多少?
他大概每月的工資是6000元
一萬(wàn)六本期收入填寫(xiě)這些就可以的, 現(xiàn)在都是根據(jù)您累計(jì)來(lái)算個(gè)稅,算不出他當(dāng)月需要交多少,得知道他年累計(jì)的收入減去年累計(jì)的扣除。
好的,明白。謝謝
不用客氣,工作愉快。
老師,我們給員工的這個(gè)困難補(bǔ)助可以稅前扣除嗎?
你要么做工資,做工資的話可以全額抵扣,如果做福利費(fèi)的話,按工資的14%抵扣所得稅。
老師,您好。我們是要按福利費(fèi)入賬。請(qǐng)問(wèn)是給員工申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是并入工資申報(bào)嗎?另外我們做分錄是不是這樣做的: 借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:銀行存款
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。