你好;? ?印花稅 是產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移按萬(wàn)分之五? ; 契稅按3%-5%繳納的。? ?都要繳納的。契稅繳納了 才能過(guò)戶(hù)的? ? ?銷(xiāo)售方去開(kāi)票繳納印花稅。? ? 購(gòu)買(mǎi)方自己報(bào)印花稅 ;契稅去房管局繳納? ?
老師,我們公司現(xiàn)在是剛申請(qǐng)的,一般納稅人,目前的發(fā)票還是萬(wàn)位的,因?yàn)槲覀円幌伦右_(kāi)300多萬(wàn)的增值稅發(fā)票,還開(kāi)萬(wàn)位的發(fā)票的話,肯定是不行的,因?yàn)樘嗔?,因?yàn)椴恢烙卸嗌賯€(gè)300萬(wàn)的發(fā)票要開(kāi),那就是要申請(qǐng)十萬(wàn)位的發(fā)票嗯,那老師你說(shuō)這些我們要帶一些什么資料過(guò)去給稅務(wù)局申請(qǐng)這些呢?老師還想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,因?yàn)榭蛻?hù)要求只開(kāi)四張發(fā)票嗎?那一張發(fā)票那就要七八十萬(wàn)嗎?那就四張剛好300多萬(wàn)嗎?那我想問(wèn)一下這個(gè)可以可不可以只交稅務(wù)局幫我們代開(kāi)的,有沒(méi)有幫忙代開(kāi)這種業(yè)務(wù)?這個(gè)金額比較大。
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買(mǎi)主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專(zhuān)用發(fā)票來(lái)結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來(lái)我們公司辦理?yè)芸钪?,我們要先給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)具工程款發(fā)票,這時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒(méi)有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會(huì)先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來(lái)多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷(xiāo)賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買(mǎi)主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專(zhuān)用發(fā)票來(lái)結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來(lái)我們公司辦理?yè)芸钪?,我們要先給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)具工程款發(fā)票,這時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒(méi)有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會(huì)先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來(lái)多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷(xiāo)賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買(mǎi)主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專(zhuān)用發(fā)票來(lái)結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來(lái)我們公司辦理?yè)芸钪埃覀円冉o開(kāi)發(fā)公司開(kāi)具工程款發(fā)票,這時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒(méi)有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會(huì)先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來(lái)多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個(gè)稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷(xiāo)賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
#提問(wèn)#老師企業(yè)A購(gòu)買(mǎi)的辦公樓4900萬(wàn),銷(xiāo)售方B一直沒(méi)給開(kāi)發(fā)票,目前企業(yè)一直沒(méi)交印花稅和契稅,基數(shù)分別是多少?稅率多少山東的。問(wèn)一下交契稅的話沒(méi)過(guò)戶(hù)怎么交,這些稅需要主動(dòng)去繳嗎?交給稅務(wù)局還是哪里?
老師,之前暫估多了,如何做賬
公司全額繳納社保怎么做賬
利潤(rùn)表,其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)是負(fù)數(shù)是什么原因,
查到一張2022年12月開(kāi)具的普票,稅率欄顯示免稅,這張發(fā)票開(kāi)具是否正確?
費(fèi)用發(fā)票比如說(shuō)2024年發(fā)生費(fèi)用次年才開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)這個(gè)怎么做賬 就銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票次年才開(kāi)出來(lái) 這個(gè)怎么入賬 我聽(tīng)老師講解說(shuō)匯算清繳前取得就行這個(gè)取得指的是在當(dāng)年開(kāi)出來(lái)匯算清繳前取得就行 還是說(shuō)匯算清繳前開(kāi)出來(lái) 有沒(méi)有補(bǔ)開(kāi)發(fā)票一說(shuō) 補(bǔ)開(kāi)發(fā)票指的是已經(jīng)開(kāi)出來(lái)的發(fā)票不合規(guī)再補(bǔ)開(kāi)啥時(shí)候補(bǔ)開(kāi)就記啥時(shí)候費(fèi)用? 這個(gè)發(fā)票記賬是以開(kāi)發(fā)票的時(shí)間確認(rèn)到當(dāng)期費(fèi)用?
企業(yè)所得稅年度申報(bào),納稅調(diào)整A105000項(xiàng)目明細(xì)表里,業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)支出的金額是86404.7,請(qǐng)問(wèn)我可以在稅收金額里填多少?
老師,我們公司從淘寶上下單采購(gòu)的一些辦公用品,是個(gè)人墊付的,現(xiàn)在需要給個(gè)人報(bào)銷(xiāo),有采購(gòu)合同和發(fā)票,采購(gòu)合同和發(fā)票都是8000元,但個(gè)人支付的截圖是7987元,相差了13元,這樣是不是就不能報(bào)銷(xiāo)?
老師您好!我公司是醫(yī)療器械批發(fā)公司,存續(xù)狀態(tài),但有一年的時(shí)間不經(jīng)營(yíng)了,等著注銷(xiāo),現(xiàn)在發(fā)生一筆退貨,我可以在沒(méi)有收入的情況下,開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
公司的開(kāi)戶(hù)許可證和u盾都不見(jiàn)了,也不記得在哪個(gè)銀行開(kāi)的對(duì)公戶(hù),現(xiàn)在要注銷(xiāo)有什么辦法可以查到對(duì)公戶(hù)信息嗎? 稅務(wù)系統(tǒng)也沒(méi)有銀行信息的備案,
老師,學(xué)校應(yīng)收集團(tuán)300萬(wàn),集團(tuán)就把300萬(wàn)給了學(xué)校,學(xué)校賬當(dāng)時(shí)往來(lái)記錯(cuò)記成 借 銀行存款 300萬(wàn) 貸 其他應(yīng)收款-老板300萬(wàn) 要把往來(lái)調(diào)成應(yīng)收集團(tuán)300萬(wàn),分錄怎么寫(xiě)
印花稅自己從電子稅務(wù)局網(wǎng)站上按4900萬(wàn)的基數(shù)自行申報(bào)上就行了嗎
如果銷(xiāo)售方一直開(kāi)不來(lái)發(fā)票,我們企業(yè)A也可以先交著印花和契稅嗎
老師,沒(méi)有發(fā)票我們企業(yè)A是不是過(guò)不了戶(hù)
?你好; 1.是的自己報(bào)就行了。 2.? ? 是的。 簽訂合同就自己? ?自覺(jué)報(bào)? 3.? ? ? 沒(méi)有繳納契稅?發(fā)票沒(méi)的??一般是過(guò)戶(hù)不了的。?
老師,你的意思是說(shuō),我們企業(yè)A得先根據(jù)合同去房管局把契稅交上,銷(xiāo)售方才能給我們開(kāi)4900萬(wàn)的發(fā)票是吧
?你好 ; 是的。 你先正常走你的流程 ;至于過(guò)戶(hù)要催對(duì)方;? 還有有空電話問(wèn)問(wèn)當(dāng)?shù)胤抗芫诌^(guò)戶(hù)的要求 ; 先了解后 及時(shí)催銷(xiāo)售方? ?