可以的,可以這么做的。
老師,請問下每個月給員工算工資扣除個稅的時候,是先把信息填入自然人系統(tǒng)后根據(jù)自然人預(yù)扣預(yù)繳的數(shù)據(jù)來給員工扣除個稅,還是先在工資表中把個稅先計算出來,然后再去跟自然人系統(tǒng)核對呢
老師,請問個稅系統(tǒng)計算出應(yīng)扣個稅(28.23)后,填寫工資表時金額看錯了(看成23.23),導(dǎo)致工資表、銀行流水跟個稅系統(tǒng)的金額不一致,少扣的個稅我能否在下個月工資表中扣回5元
老師,我工資表的個稅是9955,但是這個申報的時候他們加了專項扣除,我在月初更新了個稅系統(tǒng),導(dǎo)致減免往前扣,我工資表多扣的金額補在下個月工資上,那我個稅做賬是應(yīng)該按實際做嗎?按實際做就工資表和個稅不平,我應(yīng)該掛那個科目,我把之前個稅少扣的個稅掛在營業(yè)外收入了,這樣是不對的。
老師,做工資扣個稅的時候,應(yīng)發(fā)工資扣除5000,扣除完社保之后剩余的金額作為個稅的計稅基礎(chǔ),比如一個月7000元,扣除5000,社保公積金984,個稅30.48,我這邊工資表是扣了30.48個稅,但是他那邊提前做了專項附加扣除的填寫,導(dǎo)致與個稅APP上不用扣個稅,這種差異是怎么回事
老師,就是勞務(wù)費報個稅是怎么就算,這個知識點我不懂,辛苦老師,要是不好好回復(fù)的老師請勿回復(fù)
老師,請問上個月按照8塊單價賣,這個月沖銷,按照7塊單價賣,上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,需要不需要重新調(diào)整?
個體戶小規(guī)模,企業(yè)小規(guī)模,繳稅上有哪些區(qū)別,明細解答,謝老師
老師,就是勞務(wù)費報個稅是怎么就算,這個知識點我不懂,辛苦老師,要是不好好回復(fù)的老師請勿回復(fù)
老師,我們廠房租金企業(yè),小規(guī)模。我們客戶讓開專票,是不是租金專票和普票都是五個點
老師,請問我們準(zhǔn)備讓銀行開一個履約保函,如果只把金額是100萬,我們需要跟客戶收取100萬的金額,然后打給銀行,到期銀行再打給我們是嗎
老師,我們在東莞有自己的工廠生產(chǎn),現(xiàn)在準(zhǔn)備在深圳注冊一家新的貿(mào)易公司進行出口,香港有公司(深圳貿(mào)易公司和香港公司簽合同),另外香港公司和海外日本客戶簽。香港公司和深圳貿(mào)易公司的法人都是同一人,這種情況報關(guān)單境內(nèi)發(fā)貨人、生產(chǎn)銷售單位、境外收貨人要怎么體現(xiàn)呢?
老師,請問上個月按照單價8元銷售,這個月重新沖銷了,按照單價7元銷售,這個產(chǎn)品科目本月出現(xiàn)了負數(shù),可以直接借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,買10000元購物卡贈送給客戶,分錄為借:預(yù)付帳款10000,貸:銀行存款10000;然后借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 10000,貸:預(yù)付帳款10000,再代交2000元個稅,老師這樣做帳務(wù)處對不。
2018年銷貨方內(nèi)部失誤,錯給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開了6萬元,2025年對方剛發(fā)現(xiàn)錯誤,請問如何處理,我方是采購方,專票已抵扣,請問最好的處理辦法是什么,謝謝?