今年1月產(chǎn)生的費用就不能預(yù)估到去年12月
老師,我們2021年12月份銷售家具,但是發(fā)票2022年3-5月才收,那么我12月份的暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本需要做嘛?還是等到時候發(fā)票到了再做進(jìn)去,不用暫估了。因為這個月要交接賬本了,我不懂是我留著暫估,等今年下一任會計調(diào)整,還是暫估我不做在12月裝訂
老師,我們學(xué)校1月份產(chǎn)生的費用,我能把預(yù)估做到12月份么。因為審計局查賬是查去年2個學(xué)期的,但是只看一年的賬
老師您好,現(xiàn)在遇到個棘手的問題。稅局要查賬,要我們拿賬簿憑證過去給他看,從2020年9月到2022年6月份的賬。可是老板一直沒有把賬拿回來,以前一直是給代賬公司做賬,做到2021年6月份的賬,一直沒拿賬回來,我也沒沒接著做。就算現(xiàn)在拿回來,只有兩天的時間,我也沒辦法把一年多的賬補起來。那我應(yīng)該拿什么資料去給稅管員看呢?怎么應(yīng)對這次稅局的查賬呢?
老師,我們公司申報個稅時,報稅期是1月份,我們申報用的工資表是12月的,這樣就延遲一個月,我統(tǒng)計報稅金額也只能按照22年2月1日申報到23年1月份統(tǒng)計才能跟賬上金額核對一致,我這樣可行?
老師,我四月份收到一張今年一月份開票日期的給我們小規(guī)模公司的一張購買鍋具的發(fā)票,要是做分錄是借銷售費用 貸現(xiàn)金,但是我忽然看見備注欄備注了補去年10月發(fā)票字樣,這個得怎么處理?因為我去年不知道有這張發(fā)票,也沒有計提,當(dāng)我看見這個備注后就把財務(wù)軟件反結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月份,做了一個計提的分錄想著今年四月時候做賬沖減去年計提,22年所得匯算也不用調(diào)增這樣可以嗎?
老師好!小公司就老板一個人,沒有交社保,9.1號新規(guī)法人要強制交社保嗎
第二問的約當(dāng)產(chǎn)量為什么是這樣計算的?紅筆是計算答案。
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當(dāng)時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
外幣折算,其他權(quán)益工具投資出售的時候,之前公允變動也按照當(dāng)時的匯率變動調(diào)整了,但是出售當(dāng)天只有收到的錢按照當(dāng)天匯率計算,其他的項目為啥不按照匯率計算了?
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補虧損嗎?
老師,這題C為什么不對