今年1月產(chǎn)生的費(fèi)用就不能預(yù)估到去年12月

老師,我們2021年12月份銷售家具,但是發(fā)票2022年3-5月才收,那么我12月份的暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本需要做嘛?還是等到時(shí)候發(fā)票到了再做進(jìn)去,不用暫估了。因?yàn)檫@個(gè)月要交接賬本了,我不懂是我留著暫估,等今年下一任會(huì)計(jì)調(diào)整,還是暫估我不做在12月裝訂
老師,我們學(xué)校1月份產(chǎn)生的費(fèi)用,我能把預(yù)估做到12月份么。因?yàn)閷徲?jì)局查賬是查去年2個(gè)學(xué)期的,但是只看一年的賬
老師您好,現(xiàn)在遇到個(gè)棘手的問題。稅局要查賬,要我們拿賬簿憑證過去給他看,從2020年9月到2022年6月份的賬。可是老板一直沒有把賬拿回來,以前一直是給代賬公司做賬,做到2021年6月份的賬,一直沒拿賬回來,我也沒沒接著做。就算現(xiàn)在拿回來,只有兩天的時(shí)間,我也沒辦法把一年多的賬補(bǔ)起來。那我應(yīng)該拿什么資料去給稅管員看呢?怎么應(yīng)對(duì)這次稅局的查賬呢?
老師,我們公司申報(bào)個(gè)稅時(shí),報(bào)稅期是1月份,我們申報(bào)用的工資表是12月的,這樣就延遲一個(gè)月,我統(tǒng)計(jì)報(bào)稅金額也只能按照22年2月1日申報(bào)到23年1月份統(tǒng)計(jì)才能跟賬上金額核對(duì)一致,我這樣可行?
老師,我四月份收到一張今年一月份開票日期的給我們小規(guī)模公司的一張購買鍋具的發(fā)票,要是做分錄是借銷售費(fèi)用 貸現(xiàn)金,但是我忽然看見備注欄備注了補(bǔ)去年10月發(fā)票字樣,這個(gè)得怎么處理?因?yàn)槲胰ツ瓴恢烙羞@張發(fā)票,也沒有計(jì)提,當(dāng)我看見這個(gè)備注后就把財(cái)務(wù)軟件反結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月份,做了一個(gè)計(jì)提的分錄想著今年四月時(shí)候做賬沖減去年計(jì)提,22年所得匯算也不用調(diào)增這樣可以嗎?
老師,在做二月份的丁字賬的時(shí)候,本月庫存現(xiàn)金和實(shí)收資本并沒有記賬憑證,怎么還把一月份的庫存現(xiàn)金和實(shí)收資本過到二月份來呢?這塊我不太懂
客戶給我們轉(zhuǎn)了一筆款 本應(yīng)是我們的貨款 但是對(duì)方備注備用金了 可以嗎 現(xiàn)在叫對(duì)方說退回重轉(zhuǎn) 他說不影響沒事的
老師,社保怎么注銷,有啥流程
老師,請(qǐng)問一下,我用軟件做賬準(zhǔn)備從8月份開始錄憑證,請(qǐng)問期初數(shù)字的本年累計(jì)借方和本年累計(jì)貸方是不是填7月份的本年累計(jì)借方本和7月份的本年累計(jì)貸方呢?(樸老師)
老師,公司勞務(wù)人員的工資這個(gè)月忘記發(fā)了,過了納稅期限,是下個(gè)月發(fā)放申報(bào)還是這個(gè)月可以先發(fā)放,下個(gè)月調(diào)整個(gè)稅呢
銀行會(huì)把當(dāng)年未放出去的貸款怎么處理
某貿(mào)易公司采購一批鋼材,合同寫按實(shí)際數(shù)量結(jié)算。開發(fā)票是按重量結(jié)算的。開票金額比實(shí)際付款金額多了2000元,供應(yīng)商的失誤,但是他們不想重開了,這個(gè)賬務(wù)怎么做
老師,我的產(chǎn)品型號(hào)全部在一個(gè)單元格同時(shí)它還有一個(gè)數(shù)量的區(qū)別,有沒有什么方法,快速求和,求支招
老師好,公司9月份銷售二手車5000元,借:銀行存款5000貸:營業(yè)外收入5000/1.02 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅98.04,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以后需要更正之前季度申報(bào)表不
以前的阿里巴巴國際站收入,都是入公司的銀行一般戶,轉(zhuǎn)出來,未做收入。現(xiàn)在稅務(wù)要求,開票做收入,收入要轉(zhuǎn)進(jìn)銀行基本戶?還是可以轉(zhuǎn)出一般戶里

