借應付職工薪酬- 工資貸應交稅費-應交個人所得稅
老師,公式之前兩個月扣繳個人所得稅的時候借應交稅金-應交個人所得稅,貸銀行存款,沒有在工資表上扣除員工的個稅,然后這個月我在工資表上補扣了之前的個稅,我應該怎么做分錄?
老師,你好!9月份公積金銀行共扣了6004元,工資表上有一個員工沒扣個人2520的那部分,還有一個員工工資里扣了個人241繳納的部分,公積金平臺沒扣,工資表上扣個人的總金額只有723元 723*2=1446元 和6004元銀行扣的差額怎么做分錄才會和下個月平,10月補扣未扣的個人部分,(2520,2520;241,241;241,241,這些加起來6004元),分錄怎么做呀
上個月發(fā)工資的時候銀行已經(jīng)扣個稅了,但是員工的個稅忘記從他們工資里面扣了,上個月發(fā)工資的分錄應該怎么做???這個月從員工工資里面補扣個稅分錄又要怎么做呢
銀行扣了員工的個稅,但是沒有扣個人的。下個月補扣個稅分錄該怎么做?
2月的個稅申報了,一直沒繳,8月才繳,里邊有1塊多的滯納金,但是銀行扣款的時候是一筆扣的,扣款的時候又發(fā)完工資了,所以當月個稅就沒有扣個人的,只能下月補扣個人的了,這應該是幾筆分錄呀,分錄怎么做,謝謝
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應該在稅控盤進行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打印),現(xiàn)電子稅務局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應該如何處理
老師:我公司2024年業(yè)務招待費8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時,賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進項嗎
員工向公司借款31萬,寫了31萬借款單,做賬時分別做了其他應收款和其他應付款,那么借款單是不是只需要寫其他應收款那部分,還是寫31萬也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬那么我們要交的工會資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無票支出的款項,匯算時候調(diào)到哪里啊
請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務招待費放主營業(yè)務成本合適嗎?