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老師,企業(yè)收到專項資金到使用的會計分錄怎么做,購買固定資產(chǎn)

2022-03-10 18:38
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-10 18:39

你好,學(xué)員 借銀行存款 貸遞延收益

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你好,學(xué)員 借銀行存款 貸遞延收益
2022-03-10
你好,同學(xué) 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 固定資產(chǎn)折舊,補助按照攤銷
2024-05-24
你好,借固定資產(chǎn)清理累計折舊,貸固定資產(chǎn), 借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2022-07-11
這個資產(chǎn)要按不含稅金額暫估入賬的,借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付賬款
2022-04-26
你好,同學(xué)。 不需要,你這是人家給你錢你購買 借 專項應(yīng)付款 貸 銀行存款
2019-12-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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