你好,可以的,可以差額開票
旅行社開具的增值稅電子普通發(fā)票*經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*機(jī)票款,稅率6%,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師。老板出差報(bào)銷費(fèi)用。開的發(fā)票都是旅行社開具的旅游服務(wù)*住宿費(fèi),生活代理服務(wù)*代訂住宿費(fèi),經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票此類的普通發(fā)票。這相關(guān)的費(fèi)用如何入賬?二級科目是什么?旅游服務(wù)之類的可以稅前扣除嗎?
旅行社開具的經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)的機(jī)票發(fā)票,能否抵扣增值稅
老板出差的飛機(jī)票,讓旅行社代訂機(jī)票,可以開具專票嗎?開的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
老師,員工差旅費(fèi)開的機(jī)票發(fā)票是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品可以全額所得稅前扣除嗎?
請問,物業(yè)公司是小規(guī)模納稅人,停車費(fèi)稅率是多少,稅目名稱叫什么
小微企業(yè)證明稅務(wù)怎么看到?
未抄稅是不是金稅盤沒有匯總上傳
老師,就是我們?nèi)ツ?年平均工資是0,今年從8月份開始員工超過30人了,但是10月份員工沒有超過30人,這樣我們就如實(shí)申報(bào)人數(shù),會交殘保金嗎,不懂的老師別回復(fù),別誤導(dǎo)我
公司新來的員工,之前在別的公司上班,已填過個(gè)稅可抵扣的信息了,現(xiàn)在到我公司了,我公司直接申報(bào),個(gè)稅就直接減了嗎?
請問殘保金一般是什么時(shí)候繳納?總分機(jī)構(gòu)類似的模式,分支機(jī)構(gòu)怎么繳納殘保金,還是說0申報(bào)?
收到對方的違約金20萬,不交增值稅,要交企業(yè)所得稅。對方匯算清繳要做納稅調(diào)整,我的理解對嗎老師
應(yīng)聘成本會計(jì)需要會哪些專業(yè)知識
我司一般納稅人,附件的2張發(fā)票我是不是在申報(bào)9月增值稅的時(shí)候一起勾選?
老師,前會計(jì)沒有錄入銀行,新會計(jì)從接手后開始錄入,會有期初金額對不上,怎么一筆調(diào)整,計(jì)入那個(gè)科目更好,
為什么可以差額開具?
你好,這樣問的話,只能說,是規(guī)定的可以開差額的范圍。
我是出差住宿,旅行社差額開票,我能報(bào)銷嗎
你好,可以的,可以報(bào)銷。
不會涉及稅務(wù)問題?
你好,不會的,這個(gè)是正常開票。