你好 可以計(jì)入這個(gè)科目

您好,我想問一下我們公司中秋節(jié)給客戶送禮我計(jì)入管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是計(jì)入管理費(fèi)用—禮金呢?
老師,給客戶買茶葉送禮走銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?還是管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)
公司給客戶送禮的費(fèi)用記到管理費(fèi)里的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
給客戶送禮算業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
給客戶送禮品,對(duì)公賬戶付款,開入的發(fā)票,計(jì)銷售還是管理費(fèi)用的招待費(fèi)?
老師,我們有A.B兩家公司,B公司股東是A公司100%持股,這兩家公司可以合并報(bào)表的嗎?
請(qǐng)問中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位到底扣不扣分?急急急能不能給個(gè)準(zhǔn)確說法?科目和金額數(shù)字倒是對(duì)的,就是多加了“萬元”,大題的題干寫的是“答案中的金額單位用萬元表示”
本次電商報(bào)稅是用銷售收入減去退款對(duì)吧
老師你好,請(qǐng)問對(duì)長期股權(quán)投資增資減資,即投資公司針對(duì)被投資公司的增資與減資賬務(wù)處理如何處理?以及稅務(wù)上的處理怎么處理?能否幫給個(gè)思路一下嗎
老師怎么查看公司一整年開票金額是多少
請(qǐng)問小規(guī)模增值稅可以申報(bào)在30萬以內(nèi)嘛 這樣免稅,然后企業(yè)所得稅的收入會(huì)和增值稅的對(duì)不上 這樣有問題嘛?
老師怎么查看公司一整年開票金額是多少
注冊(cè)會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位會(huì)不會(huì)被扣分?金額和科目正確
老師請(qǐng)問審計(jì)報(bào)告里的本年應(yīng)交數(shù)是這一年的稅吧?
老師,我們公司需要資金,賬戶不夠,能不能法人個(gè)人轉(zhuǎn)到公司賬戶,后面盈利了再轉(zhuǎn)回去給法人


記入這個(gè)科目是不是增值稅可以抵,企業(yè)所得稅只能抵扣60%?
是一般納稅人嗎?開的專票嗎? 專票可以抵? 企業(yè)所得稅是這樣的
老師我想問一下,餐飲服務(wù)開的專發(fā)票是無論記哪個(gè)科目都不能抵嗎?如果是業(yè)務(wù)招待吃飯開的專票可以抵增值稅嗎?
你好? 餐飲是不可以開專項(xiàng)發(fā)票的