您好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=(50000-1500)/(1-9%)*9%%2B1500*9%;要區(qū)分是否深加工,適用10%或者9%。
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過(guò)公轉(zhuǎn)私的方式(打進(jìn)出納個(gè)人賬戶(hù)),就是將這個(gè)備用金由個(gè)人賬戶(hù)保管這樣行不行? 就是說(shuō)沒(méi)有實(shí)際現(xiàn)金存保險(xiǎn)柜里。。 金額不算很大。這樣會(huì)不會(huì)被查。。。。 按打進(jìn)個(gè)人賬戶(hù)的話會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來(lái) 才算平衡(不會(huì)被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過(guò)公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因?yàn)槲掖虻剿劫~管理圖方便 做備用金的這筆錢(qián)就是平時(shí)用于日常辦公或者其他報(bào)銷(xiāo),做憑證的時(shí)候就直接 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說(shuō)在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫(kù)存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實(shí)在要調(diào)賬的話,可能會(huì)被查的話,要怎么調(diào)啊
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ?,主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財(cái)務(wù)做賬太亂,因?yàn)槲易约阂矝](méi)有從事過(guò)這個(gè)行業(yè)所以也不懂她們做的到底對(duì)不對(duì),麻煩老師解答下以下問(wèn)題:1.圖一圖二是十二月坐的一個(gè)分錄,說(shuō)是給沒(méi)有簽訂合同(就不簽合同)的客戶(hù)買(mǎi)了一個(gè)機(jī)器,九月開(kāi)的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶(hù)給了3000,9月公戶(hù)轉(zhuǎn)了12000,我問(wèn)為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他,之前財(cái)務(wù)說(shuō)給不簽合同的客戶(hù)買(mǎi)的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用,入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,沒(méi)有必要,更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒(méi)有超過(guò)所以就計(jì)入到管理費(fèi)用,我就是覺(jué)得這么做肯定不對(duì),但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問(wèn)題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等,原料不入庫(kù),成本票來(lái)了就直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺(jué)就不對(duì),但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
某公司現(xiàn)有A半成品100000千克,可直接出售,銷(xiāo)售單價(jià)為5元/kg;也可把A半成品進(jìn)一步深加工為B產(chǎn)成品,每10千克A半成品可加工成8千克B產(chǎn)成品,B產(chǎn)成品加工成本為3元/kg。B產(chǎn)品銷(xiāo)售單價(jià)是A半成品的2倍。 要求:分別就下列不相關(guān)情況,采用差別分析法做出A半成品直接出售還是深加工決策(1)若深加工只需利用閑置的現(xiàn)有設(shè)備,且該設(shè)備無(wú)其他用途。(2)若深加工不僅需利用閑置的現(xiàn)有設(shè)備,且需新增專(zhuān)屬成本60000元;若不進(jìn)行深加工,閑置的現(xiàn)有設(shè)備可出租,租金為30000元。 老師這題的具體計(jì)算過(guò)程該怎么寫(xiě)
實(shí)物-私塾題庫(kù)03 1、老師,這道題麻煩講解一下怎么做? 2、如果該農(nóng)產(chǎn)品已被領(lǐng)用,且抵扣進(jìn)項(xiàng)。應(yīng)該怎么做?是否需要區(qū)分為領(lǐng)用是直接用還是深加工。
資料:甲公司是一般納稅人,2╳18年發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)3月8日賒購(gòu)原材料一批,發(fā)票中注明的買(mǎi)價(jià)為400000元,稅款為64000元,運(yùn)費(fèi)1500元(運(yùn)費(fèi)的增值稅稅額按6%扣除),共計(jì)469500元,原材料已驗(yàn)收入庫(kù),付款條件為2/10,1/20,n/30。該公司采用總價(jià)法核算,3月17日支付所欠貨款。(2)4月20日,自建固定資產(chǎn)領(lǐng)用原材料一批,實(shí)際成本100000元,購(gòu)進(jìn)該批材料時(shí)支付的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣。(3)5月10日,發(fā)出材料一批委托乙公司加工應(yīng)稅消費(fèi)品,材料實(shí)際成本為400000元,6月15日,收回加工完的應(yīng)稅消費(fèi)品作為原材料入庫(kù),并繼續(xù)用于加工應(yīng)稅消費(fèi)品,加工費(fèi)50000元(不含稅),消費(fèi)稅稅率為20%,上述款項(xiàng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付。(4)7月,銷(xiāo)售應(yīng)稅消費(fèi)品一批,不含增值稅的價(jià)款為500000元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行收取,消費(fèi)稅稅率為20%。要求:分別編制每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。 老師麻煩解一下這個(gè)題目
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要沖減回來(lái),應(yīng)怎樣處理
請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)體跨區(qū)域開(kāi)票,是不是不用考慮預(yù)交稅款的是?
老師外購(gòu)商品用于直播間福袋贈(zèng)送,需要視同銷(xiāo)售,要不要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,您好!按流水匯總的發(fā)生額和按明細(xì)匯總的發(fā)生額有差異,會(huì)是什么原因?
住房公積金可以取出來(lái)嗎?
跟稅務(wù)師事務(wù)所簽訂的土增清算服務(wù)合同印花稅申報(bào)哪個(gè)稅目
老師好,是建筑工程公司,我在未申報(bào)查詢(xún)里,看見(jiàn)提示有這個(gè)報(bào)表未申報(bào)(圖一),這個(gè)稅款所屬期是25年1月1日至25年12月31日,這張報(bào)表不是應(yīng)該26年1月15日之前提交嗎?申報(bào)截止期是25年10月29日,然后我點(diǎn)了去申報(bào),又出現(xiàn)了圖二的畫(huà)面。請(qǐng)問(wèn)建筑工程公司是應(yīng)該在10月29日前提交嗎?
單位買(mǎi)的汽車(chē),用上汽金融貸款付了一部分,銀行付了一部分,借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 長(zhǎng)期應(yīng)付款-上汽金融?
印花稅用計(jì)提嗎老師?還是直接計(jì)入管理費(fèi)用
對(duì)方是小規(guī)模納稅人,我們開(kāi)票給對(duì)方,不管是專(zhuān)票還是普票都得開(kāi)13%的給對(duì)方對(duì)嗎
老師是這樣做的嗎?
您好,對(duì)的。你的理解能力強(qiáng)。