你好;? ? ?你們這個兩個產(chǎn)品都不是公司的嗎 ? 還是說 其中一個產(chǎn)品 是? 另外公司的?? ?
老師,我們跟其他產(chǎn)品合作辦了個展會,然后兩個產(chǎn)品捆綁在一起銷售,顧客把錢全部付給我們了,我們需要把其他產(chǎn)品的打給人家,那這一部分款怎么打比較好呢?可以對公嗎?對公的話賬上怎么處理呢
老師我想咨詢一下。我們公司將產(chǎn)品寄售在客戶那邊,不收貨款,讓客戶去賣,賣了后給錢打到我們公司賬戶。然后我們公司給客戶支付傭金。這個傭金我們要不要代扣個人所得稅,還要繳納其他稅嗎?怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師好,什么是渠道銷售。對方是個商貿(mào)公司,他們說讓我們公司開一個一般戶,然后這個賬戶給他們用,他們的找的客戶購買的我們公司的產(chǎn)品,客戶直接把錢打到這個賬戶,他們在從這個一般戶把錢發(fā)給我們的基本戶,我們公司發(fā)貨。這個中間的利潤是他們的,他們可以直接收付款。這是怎么回事呢
老師請問一下公司打銷售單,產(chǎn)品和運(yùn)費(fèi)分開打印了怎么入賬才好呢,運(yùn)費(fèi)和產(chǎn)品都的單獨(dú)收費(fèi)的,公司跟客戶收的這個運(yùn)費(fèi)后期我們要快遞公司開票給我們了,又把這錢付給快遞公司,我們公司代收的這部分運(yùn)費(fèi)怎么入賬呢
老師你好,我們讓工廠打版做出來一些商品,例如一共做了N款產(chǎn)品,這些產(chǎn)品做出來之后工廠會會把樣品拿給我們核對,然后這些樣品核對之后已經(jīng)沒有用處了,但是有些客戶需要用很低的價格購買我們這些樣品,老板說可以賣出去,所以收了客戶比較低的金額,請問客戶支付的這部分金額應(yīng)該使用什么科目處理呢?(這些樣品供應(yīng)商是不會收取我們公司任何樣品費(fèi)的,樣品放在我們公司是任由我們處理的,但是這些樣品我們是不會進(jìn)行入庫處理的,因為也不能作為正常商品出售,只是有些客戶需要類似的產(chǎn)品就以非常低的價格半賣半送一樣給他而已,可以理解為處理出售這些樣品了)
請教老師一個實務(wù)中的問題,接受銀行委托,在其銀行開設(shè)一般戶幫其完成任務(wù),代發(fā)15人的工資,每人3000多元,連發(fā)2個月。請問老師,這種情況怎么處理最好,謝謝老師!
老師早!請教:財務(wù)軟件 其他應(yīng)收、應(yīng)付款科目的二級科目要不要設(shè)置輔助核算功能呢
我接了一個內(nèi)賬,新軟件所有業(yè)務(wù)從0開始,上個會計就做了3.4.5號三天憑證不干了,剩下二十多天業(yè)務(wù)空白首付錢都在老板那了,也不往賬上記了,我從8月8號業(yè)務(wù)開始記,上個會計的余額這些天有可能早平了吧,我是不是要核對余額,在記
每月是已抵扣的進(jìn)項發(fā)票需要存電子檔還是所有當(dāng)月開具的取得發(fā)票需要存電子檔,就XML文件
老師。成立項目部購買家具,空調(diào)等需要按固定資產(chǎn)核算嗎
24年資產(chǎn)負(fù)債表更改,將銷售費(fèi)用增加50000,營業(yè)外收入增加50000.那我賬是不是也要調(diào),有50000的政府補(bǔ)貼沒計入營業(yè)外收入(之前會計直接抵消了廣告費(fèi)支出,把錢轉(zhuǎn)給廣告公司了,但沒紅頭文件不能直接做抵消,廣告費(fèi)增加,營業(yè)外收入增加),稅管員要求調(diào)整
老師。政府委托國企代采購固定資產(chǎn)。采購的固定資產(chǎn)開具的發(fā)票又是企業(yè)名字。現(xiàn)在要把該固定資產(chǎn)移交到政府部門去,我企業(yè)怎么做賬務(wù)處理
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
其中一個是我們公司的,另外的不是
?你好 ;? ?那你 就得捆綁銷售; 你們要按照 之前零售價金額去 分別 來計算現(xiàn)在? ? ? ? 你公司產(chǎn)品的價值 ; 另外的金額給對方才行的? ;對公支付就行了。? 你們要有合同哈??
那打給對方的款項,人家肯定不需要給我們開票的哦,那我們?nèi)胭~怎么寫呢
你好 ;? 你們開票是 統(tǒng)一兩個產(chǎn)品一起開給客戶的嗎? ?
我們大部分都是不開票的,顧客不要
?你好; 不開票 那能就針對你 的那部分做收入 ; 代收的部分不開票哈。? 你代收代付即可? ?
代收貨款直接做應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款呢
?你好;? ?掛 借銀行存款貸其他應(yīng)付款; 主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? 借其他應(yīng)付款貸銀行存款? ?
代收的還要確認(rèn)收入啊
收到款不是有部分有你公司的產(chǎn)品收入嗎? 。 做的收入你自己產(chǎn)品收入;? 其他應(yīng)付款是? 對方公司的錢? ?
老師,是這樣的,我們這個活動就相當(dāng)于兩個產(chǎn)品捆綁一起賣,對方銷售產(chǎn)品有一部分我們的,大概一千多,然后對方打款之前要求我們開票給他們,因為是兩個產(chǎn)品捆綁在一起,顧客付給他們,他們在把我們的部分付給我們,我們給他們開票,那現(xiàn)在反過來,顧客付給我們,我們要把他們那部分付給他們,那他們不是應(yīng)該也給我們開票嗎
?你好;? ? 是的。 就算是對方 公司銷售給你。 你 在捆綁銷售給客戶 開票給客戶的??
那這樣的話,我們賣服裝,對方是賣香水的,那他們開票應(yīng)該開香水給我們還是開什么呢?如果他們開香水,那這部分收入我們怎么寫摘要,怎么做賬呢
你好;? ? ?對方給你香水? 貨物 ;那么就得開香水給你們的? ? ; 收到的錢做 其他業(yè)務(wù)收入哈 ;摘要寫 銷售香水貨款收入? ??
那對方給我們開了發(fā)票過來,這個發(fā)票我們怎么入賬啊,不可能入庫存啊,畢竟不是我們的貨物
你好 ;? ? 肯定入庫存商品去的 ; 不然 你怎么 開票結(jié)轉(zhuǎn)成本? ?
那老師我摘要怎么寫啊,我也不知道人家的成本價啊,因為他們給我們開票就是我們賣給顧客的價格,相當(dāng)于就是我們代賣而已,這樣收入和成本就是一個價了
摘要就寫購進(jìn)某香水 貨物; 人家不是要開票給你們嗎 。? 開票上面有單價的??