你好,可以根據科目匯總表去建賬的
老師,3月份把賬交給代賬公司,8月份把賬拿回來,發(fā)現代賬公司把賬做的很亂。關鍵6月份還報了第二季度的稅。請問老師,我拿回來該怎么處理,是重新重3月份開始處理,還是接著亂賬從8月份開始處理
代理記賬公司,接手一家公司需要重新根據之前的數據建賬。請問老師需要重新建那些?科目余額表,總賬,明細賬這些都要把之前的期末數據錄到期初嘛?
老師,請問從代理記帳公司把賬拿回來,與我交接的會計給我明細賬、總賬,不給科目余額表,我怎么重新建賬呀
您好!老師,我七月份從代賬公司接回來的賬,按照她們給的科目余額表建的賬,但是現金流量表一直期末金額不等,我應該怎么處理
老師從代賬公司接賬,我想下個月重新開帳,也就是期中建賬。請問期初設置,就按上個月的科目余額表明細錄入可以嗎?
做記賬憑證時 答案顯示 貸方 其他應收款 為何不是銀行存款 這不是用的銀行存款打到李英杰賬戶的嗎
老師,我們農業(yè)公司,從農戶或者合作社租進來地,再租出去,這個收入免征增值稅嗎?
老師,您好,公司裝修租賃的腳手架是屬于租賃費嗎?
你好老師,麻煩問下,我們公司購進71.32噸馬鈴薯,單價是1200元/噸,馬鈴薯除3%的土渣,代辦費2000元,扣除土渣后支付了馬鈴薯款和代辦費85016.48元。2日后貨物到廠房,支付了運輸費19000元、裝卸費2000元。請教一下老師這個賬務處理怎么做。
老師個體戶出口不退稅要通過什么渠道合規(guī)出口?
老師你好,再2季度申報企業(yè)所得稅的時候享受了500萬以下固定資產一次性扣除,3季度的時候公司又買了一輛車,也需要享受固定資產一次性扣除,這個到時需要怎么填寫,之前2季度的時候填寫的數據還需要嗎
老師你好,我想問一下,我25年的時候補提24年匯算清繳所得稅費用是1000元,我現在截止8月份利潤表本年累計的凈利潤是-10000,所得稅費用是4000,凈利潤是-6000,資產負債表未分配利潤年初月是300,年末是【300+(-10000-4000)-1000】=-12700,我現在的疑問是,這個1000是我今年補提24年匯算清繳所得稅費用,這個錢是不體現在利潤表中的,做的分錄是借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 - 企業(yè)所得稅,我想問我現在的報表沒問題吧?
老師好,如果單位工資沒有按時發(fā)怎樣報個稅?本來工資就是壓一個月發(fā)的,再不能按時發(fā),個稅怎樣申報
老師好 如果同意項目發(fā)票作廢兩三次 會被監(jiān)控嗎 是有實際問題才作廢的
老師,你好!我這邊是事業(yè)單位學校的賬,之前學校臨聘人員社保費是先由學校墊付交,然后臨聘人員再轉錢進來到學校賬戶。但是后面因為工作原因,這一塊沒有對接好。臨聘人員到年齡了學校就不聘用了,但是掛著的應付賬款—社保費沒有轉到學校完,那現在人已經離職了,應該追不回這筆社保費了,學校的意思是由學校出了,那這種應該怎么做好點?具體社保費是從2021年-2023年的金額
把科目匯總表當作余額表嗎?
把科目匯總表當作余額表
我看她裝訂憑證的首頁是科目匯總表,一般都科目余額表
科目余額表去建賬的,就可以的
沒給我科目余額表,有科目匯總表,把科目匯總表的期末數當作期初數嗎?
可以把科目匯總表的期末數當作期初數