對(duì)了對(duì)了,理解沒問(wèn)題的。

老師,您好!小規(guī)模納稅人月度不超過(guò)15萬(wàn),季度不超過(guò)45萬(wàn),免征增值稅,如果其中一個(gè)月超過(guò)15萬(wàn),季度沒超45萬(wàn),要繳納增值稅嗎?15萬(wàn)和45萬(wàn)是含稅還是不含稅的數(shù)據(jù)?
開普票是不是無(wú)論開什么品名只要是小規(guī)模納稅人納稅月度不超過(guò)15萬(wàn),季度不超過(guò)45萬(wàn)的都可以免征增值稅
老師,小規(guī)模納稅人開普票一律免交增值稅,無(wú)之前季度45萬(wàn)以內(nèi)免稅額,可以理解是不是只要不超過(guò)500萬(wàn)都免稅
小規(guī)模納稅人,月銷售額未超過(guò)15萬(wàn)元,季度銷售額未超過(guò)35萬(wàn)元,免征增值稅對(duì)嗎。小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)45萬(wàn)還是35萬(wàn)免稅
老師 小規(guī)模納稅人是 月度不超過(guò)15萬(wàn)季度不超過(guò)45萬(wàn) 免征增值稅嗎?
老師,我昨天在財(cái)務(wù)軟件里做的賬,有一個(gè)科目好像不太對(duì),還能不能改?
地方水庫(kù)移民扶持基金的申報(bào),是水利建設(shè)金經(jīng)嗎
老師,一般納稅人公司通行費(fèi)3%、9%普通發(fā)票可以抵扣嗎?
老師,我們是運(yùn)輸公司,2024年3月處置了固定資產(chǎn)車輛一臺(tái)通過(guò)二手車市場(chǎng)開具了發(fā)票,但是忘記報(bào)稅了,一直在賬上,折舊今年3月份提完了,現(xiàn)在怎么處理呢
個(gè)體戶,第四季度每個(gè)月需要開6萬(wàn)的票,那需要多少成本票?不是收入多少開多少成本進(jìn)來(lái)就可以了
外地項(xiàng)目預(yù)繳稅款,如果A縣的項(xiàng)目把稅交到B縣了但屬于一個(gè)市,這樣可以嗎?
房地產(chǎn)企業(yè)如何啟動(dòng)核定征收
去年別人記賬裝修和固定資產(chǎn)都放入成本費(fèi)用了,大概100多萬(wàn),我現(xiàn)在有必要把去年已經(jīng)入費(fèi)用的資產(chǎn)和裝修費(fèi)用調(diào)入國(guó)定資產(chǎn),和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里嗎? 但是我沒去年沒有營(yíng)業(yè),都在裝修階段,所以沒有產(chǎn)生收入
老師我們是勞務(wù)公司,一般納稅人,簽的合同是簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的,那么我們能不能差額征稅,財(cái)稅2016號(hào)財(cái)稅36號(hào)
老師,新員工入職,醫(yī)保增員,怎么選擇原因,他之前交過(guò)醫(yī)保


那我假如說(shuō)公司開了普票那我跟開專票做的分錄是不是一樣的呢
這個(gè)免稅只是普票部分哦,專票是不能免的。
那公司開具的不免稅的發(fā)票分錄是不是和專票的分錄是一樣的呢
分錄都是一樣的處理啊,開票都是確認(rèn)收入,同時(shí)要確認(rèn)增值稅只是免稅部分,你后面申報(bào)的時(shí)候就不用交,你再把這個(gè)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就行了。
就是說(shuō)確認(rèn)增值稅已經(jīng)免稅把它轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入是這個(gè)意思嗎
對(duì)的對(duì)的,就是這個(gè)意思。
那假如這筆開出去的發(fā)票是免稅的那我做分錄的時(shí)候不包含稅費(fèi)的話那我是要按照含稅總額這個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)做這筆收入是嗎
沒有你開發(fā)票,你還是要看正常開有稅率的發(fā)票,不是說(shuō)可以開免稅發(fā)票,只是說(shuō)你后面申報(bào)的時(shí)候可以不交稅。那你確認(rèn)收入還是按不含稅的金額去去。
好的,老師
嗯嗯,祝你工作愉快