你好? 借 主營成本 貸銀行? 每個月做這樣分錄??
老師,請問一下我們公司是半年付款,對方半年才給我們開專票。我們計提是借 管理費用 房租 貸 其他應付款 房租。當收到專票 跟付款的時候,分錄分別怎么做?。坷? 前會計做的計提 管理費用 租金 貸其他應付款 房租 全部沖紅之前做的 借管理費用 租金-45000 貸 其他應付款 房租-45000。然后做一筆借 管理費用 租金 42857.14 應交稅費—應交增值稅—進項稅額2142.86 貸庫存現(xiàn)金 45000 然后付款了 借其他應付款 45000租金 貸 庫存現(xiàn)金45000。我咋感覺重復了一樣,但是正確的我又不懂
老師你好,我公司收到餐飲發(fā)票,個人支付的,要先做一筆應付XX酒店,然后再用個人充這應付的嗎?還是我可以直接做借:管理費用,貸:其他應付款?
老師,我們是汽車維修公司,收到的場地費租金 怎么做分錄吖? 直接借管理費用 辦公費 貸方其他應付款 這樣可以嘛?還是要先計提 咋做,還是需要怎么做
會計小白請教老師小規(guī)模企業(yè)公司,沒有庫存現(xiàn)金,所有費用支出老板都是用微信直接支付的,我寫會計分錄,是需要先寫: 借 現(xiàn)金 貸 其他應付款-xx總 再寫 借 管理費用 貸 現(xiàn)金 這樣嗎?? 還是可以直接寫: 借 管理費用 貸 其他應付款-xx總
老師你好,我想問一下就是公司租用的這個法人的車,嗯,就是壞了就是維修,然后產生了一定的費用,然后分錄這樣做行嗎?借管理費用,維修費帶庫存,現(xiàn)金可以嗎?然后他這個維修費有發(fā)票,嗯,然后維修方還給我們公司開了一張現(xiàn)金收據,我直接做借管理費用,維修費帶庫存,現(xiàn)金可以嗎?
辦理貼現(xiàn)業(yè)務憑證會計分錄
老師,你好,我們是建筑行業(yè),總包通過農民工監(jiān)管賬戶給我們付款400萬,其中100萬是真實的農民工工資,剩余300萬是工程款,但是也通過農民工監(jiān)管賬戶給我們付款。我們應該怎么做賬?
老師,請問報企業(yè)所得稅年報的時候社保是報在工資薪金里面嗎?
現(xiàn)在報年報,財務報表上得工資發(fā)放金額和個稅申報表上得金額不一樣有影響嗎?
你好老師,固定資產折舊額用什么方法分推到各種產品
您好老師我想問下工商年報里社保人數那個是按照12月份最后社保人數申報還是按照從1月份開始,疊加上每個月發(fā)生的增員人數,不扣除減員人數呢
新入職一家公司,稅負率多少是問之前的老會計交接嗎?
24年的房產稅還沒交,現(xiàn)在報稅繳納算是逾期嗎
發(fā)票增額,需要提供房租合同及發(fā)票,但是發(fā)票開到2024年8月止,2024.9月到2025.5月是開始和其他單位合租,合租單位不給我們開發(fā)票怎么辦
老師你好我們公司有一輛貨車23年8月入帳的,在23年匯算清繳的時候,當時計提了一年的折舊,這個車的原價是5萬,計提折舊6250元,但是在24年5月的時候通過二手車市場低價1000元賣出去了,當時申報增值稅的時候是以一般計稅方式申報到開具其他發(fā)票了,但是這個賬務處理怎樣做呢?
還沒有對公戶。直接借主營業(yè)務成本,貸其他應付款法人??不需要做費用吖?這個為啥能直接做成本吖
你好 你好? ?服務業(yè)這個費用可以記在成本里的?
那不用計提,也不做費用,我直接做成本了哦。
不好了,老師,我突然想起去年沒有開發(fā)票,2021年,是現(xiàn)在3月才申請發(fā)票的,但是房租的都是去年的發(fā)票,去年的費用,直接做成本?
你好 去年租金記在成本里? 后面回來發(fā)票就行?
不是,是去年就沒有銀行,發(fā)票也是去年的日期 也是去年的發(fā)票,去年沒有收入。
要是房租我直接做成本,那就是沒有收入,成本一堆了
沒有收入時,記管理費用。租賃費計管理費用。
管理費用 二級科目租賃費?
明細科目和一級科目都正確。
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作愉快。不客氣,祝工作愉快。