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老師,公司2019抵扣了進(jìn)項稅,2022年做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,還交了轉(zhuǎn)出金額為基數(shù)的稅金及附加和滯納金,這種怎么做賬

2022-03-09 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-09 14:39

你好;? ?你之前抵扣進(jìn)項稅是怎么做分錄的。 把分錄發(fā)來看看。 我看怎么轉(zhuǎn) 和 結(jié)轉(zhuǎn) 滯納金這些?

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快賬用戶2125 追問 2022-03-09 14:44

當(dāng)時購買了一輛車抵扣了進(jìn)項稅,后來把車賣了,申報的賣車價稅務(wù)局說明顯偏低又沒有合理理由,提供不了證明,只能把之前抵扣的進(jìn)項做轉(zhuǎn)出了,不知道分錄之前的會計怎么做,啥也找不到

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齊紅老師 解答 2022-03-09 14:47

你好 ;? ? ? ? ? ?做借固定資產(chǎn)貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出;? 借進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅;? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅; 繳納 借? ?應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅;? ?營業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款? ?

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快賬用戶2125 追問 2022-03-09 14:51

借做固定資產(chǎn)不對吧,車已經(jīng)賣了呢

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齊紅老師 解答 2022-03-09 14:57

?你好;? ?先去做? ?固定資產(chǎn)去;? ?做了轉(zhuǎn)出 然后在去做 變賣處理? ?轉(zhuǎn)到? ? 資產(chǎn)處置損益去??

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快賬用戶2125 追問 2022-03-09 15:01

沒懂,之前賣車的時候會計沒做賬,現(xiàn)在我就只有一張稅務(wù)局的完稅憑證和銀行回單,這種我現(xiàn)在做進(jìn)去好像賬平不了

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齊紅老師 解答 2022-03-09 15:05

?你好 ;? 所以你要補(bǔ)做賬 ; 先做固定資產(chǎn); 補(bǔ)折舊 。然后 去 認(rèn)證? 現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)稅 ; 最終做 變賣分錄??

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你好;? ?你之前抵扣進(jìn)項稅是怎么做分錄的。 把分錄發(fā)來看看。 我看怎么轉(zhuǎn) 和 結(jié)轉(zhuǎn) 滯納金這些?
2022-03-09
?您好,借:利潤分配-未分配利潤? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅?? ?營業(yè)外支出(滯納金部分)? 貸:銀行存款 更正22年年報就好了
2024-08-20
同學(xué):您好。 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出: 借:庫存商品或其他(對取當(dāng)購買的東西) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 計提附加稅 借:以前年度損益調(diào)整-稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建等 繳納稅金: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建等 以前年度損益調(diào)整-滯納金 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整,差額轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤(沒有計提盈余公積) 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-05-17
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
2024-07-31
同學(xué)您好,您好,借:管理費(fèi)用等科目貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款
2023-05-31
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