你好;? ?你之前抵扣進(jìn)項稅是怎么做分錄的。 把分錄發(fā)來看看。 我看怎么轉(zhuǎn) 和 結(jié)轉(zhuǎn) 滯納金這些?
我們2019年進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,交了增值稅,增值稅滯納金,城建稅,城建稅滯納金,教育費(fèi)附加,地方教育附加,現(xiàn)在要求改2019年年報,怎么改?
老師,公司2019抵扣了進(jìn)項稅,2022年做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,還交了轉(zhuǎn)出金額為基數(shù)的稅金及附加和滯納金,這種怎么做賬
老師,2021年9月有兩張進(jìn)項票做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。2022年5月做了更正申報,補(bǔ)交了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的增值稅和城建稅,滯納金!補(bǔ)交的增值稅,城建稅,滯納金分錄應(yīng)該怎么做
加計扣除進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,前面那個會計少給人家轉(zhuǎn)出了,交了稅款和滯納金,這個月則怎么做賬
老師 2019 年進(jìn)項稅額多抵扣了,現(xiàn)在要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳的增值稅和附加稅,科目怎么做。
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報個稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財務(wù)簽字嗎?
老師,財務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因為系統(tǒng)當(dāng)時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時間截止啊
當(dāng)時購買了一輛車抵扣了進(jìn)項稅,后來把車賣了,申報的賣車價稅務(wù)局說明顯偏低又沒有合理理由,提供不了證明,只能把之前抵扣的進(jìn)項做轉(zhuǎn)出了,不知道分錄之前的會計怎么做,啥也找不到
你好 ;? ? ? ? ? ?做借固定資產(chǎn)貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出;? 借進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅;? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅; 繳納 借? ?應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅;? ?營業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款? ?
借做固定資產(chǎn)不對吧,車已經(jīng)賣了呢
?你好;? ?先去做? ?固定資產(chǎn)去;? ?做了轉(zhuǎn)出 然后在去做 變賣處理? ?轉(zhuǎn)到? ? 資產(chǎn)處置損益去??
沒懂,之前賣車的時候會計沒做賬,現(xiàn)在我就只有一張稅務(wù)局的完稅憑證和銀行回單,這種我現(xiàn)在做進(jìn)去好像賬平不了
?你好 ;? 所以你要補(bǔ)做賬 ; 先做固定資產(chǎn); 補(bǔ)折舊 。然后 去 認(rèn)證? 現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)稅 ; 最終做 變賣分錄??