你好;? ? 你報(bào)表怎么錯(cuò)誤了? 。 描述下 你申報(bào)表是多少;賬上是多少; 實(shí)際你發(fā)生的是多少;這樣好判斷分錄??
12月份的進(jìn)項(xiàng)稅7284214.48元,銷項(xiàng)稅額7512950.19元,未交增值稅-218948.03元,12月應(yīng)交未交的填值稅9787.68元,1月份又多扣了,扣了20077.80元的增值稅,多扣了10290.12元,在2月份申報(bào)完退回,這些每一步分錄該怎么做?請(qǐng)問,結(jié)轉(zhuǎn),繳納,退回的分錄。
就是報(bào)表填寫錯(cuò)了,導(dǎo)致銷項(xiàng)稅借方余額,應(yīng)交增值稅90.10結(jié)果交了180.2元,下月又退回來多交的部分,這個(gè)怎么做分錄
您好,老師,2022年3-4月份我做過2個(gè)月的這個(gè)分錄,當(dāng)時(shí)做的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的分錄是這樣借:行應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證未抵扣稅費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)時(shí)做的結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的分錄是這樣:借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄,不是每月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng),部長(zhǎng)說不讓那樣做,當(dāng)時(shí)3.4月份的分錄我也沒改,那我現(xiàn)在12月份了,怎么怎么做呢???金額怎么取呢,
想把上一年度的進(jìn)銷余額轉(zhuǎn)平本年余額看著是當(dāng)月的分錄怎么做要具體的分錄和金額。下面這個(gè)后2步不就重復(fù)了嗎1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 4、實(shí)際交納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅;貸:銀行存款。 這就是完整的分錄 你把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額都填進(jìn)去
老師您好,有個(gè)問題請(qǐng)教。我是如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的話,我做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅未交增值稅的貸方,然后計(jì)提時(shí)候做的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 想請(qǐng)問的是如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),是不是不做分錄,可是不做分錄的情況下,會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額有誤,請(qǐng)問實(shí)際分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,彌補(bǔ)年度虧損額,是按順序彌補(bǔ)嗎,比如22年虧10萬,23年虧5萬,那先用22年的10萬額度嗎,用完再用23年的5萬嗎
老師 這個(gè)我該怎么做呀 重新做了稅款計(jì)算,是顯示這個(gè):姓名【溫銀鳳】證件類型【居民身份證】證件號(hào)碼【52**********067】:上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。
跨區(qū)域涉稅里面的合同金額是按合同里的金額填寫,還是按要開發(fā)票的金額填寫
老師,我們公司買的半電動(dòng)的推車,運(yùn)貨的,4000多需要入固定資產(chǎn)嗎
老師好!小規(guī)模公司,所得稅計(jì)提是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)×0.05還是(營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入)×0.05呢?同時(shí)分錄怎么做?
老師,請(qǐng)問我們是服務(wù)性行業(yè),工資可以做成本是嗎?那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師 電子稅務(wù)局里面的 現(xiàn)金流量表 必須得填嗎? 如果必須得填的話 光填 銷售 購(gòu)買材料商品 接受勞務(wù)支出可以嗎?
老師,我們正常的供應(yīng)商是月結(jié)貨款,有些零星小額的配件也是在這個(gè)供應(yīng)商采購(gòu),但是是個(gè)人現(xiàn)金支付后報(bào)銷的對(duì)方開的發(fā)票抬頭是我們公司,這樣操作行嗎?
老師麻煩問一下職工福利費(fèi)需要計(jì)提繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
固定資產(chǎn)的折舊年限可以改嗎?
減免填錯(cuò)了,現(xiàn)在不是疫情減免稅點(diǎn)1嗎?就是減免的填錯(cuò)了
你好;? ?去修改減免表才行的;然后 退回來的金額 。 你做賬 借 銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
附加稅呢
你好;附加稅 如果你減免后? 按 你減免后的增值稅來 計(jì)提附加稅的 。? ?看你是否產(chǎn)生了 增值稅哈 。如果附加稅也多繳納了 也申請(qǐng)退稅? ?