你好;? ? 你報表怎么錯誤了? 。 描述下 你申報表是多少;賬上是多少; 實際你發(fā)生的是多少;這樣好判斷分錄??

12月份的進項稅7284214.48元,銷項稅額7512950.19元,未交增值稅-218948.03元,12月應(yīng)交未交的填值稅9787.68元,1月份又多扣了,扣了20077.80元的增值稅,多扣了10290.12元,在2月份申報完退回,這些每一步分錄該怎么做?請問,結(jié)轉(zhuǎn),繳納,退回的分錄。
就是報表填寫錯了,導致銷項稅借方余額,應(yīng)交增值稅90.10結(jié)果交了180.2元,下月又退回來多交的部分,這個怎么做分錄
您好,老師,2022年3-4月份我做過2個月的這個分錄,當時做的結(jié)轉(zhuǎn)進項的分錄是這樣借:行應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費~待認證未抵扣稅費 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項稅額 當時做的結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅的分錄是這樣:借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 ~轉(zhuǎn)出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄,不是每月結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項,部長說不讓那樣做,當時3.4月份的分錄我也沒改,那我現(xiàn)在12月份了,怎么怎么做呢???金額怎么取呢,
想把上一年度的進銷余額轉(zhuǎn)平本年余額看著是當月的分錄怎么做要具體的分錄和金額。下面這個后2步不就重復了嗎1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅。 4、實際交納時,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。 這就是完整的分錄 你把進項銷項余額都填進去
老師您好,有個問題請教。我是如果銷項大于進項的話,我做了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅未交增值稅的貸方,然后計提時候做的借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 想請問的是如果銷項小于進項,是不是不做分錄,可是不做分錄的情況下,會導致應(yīng)交稅費-未交增值稅的余額有誤,請問實際分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,現(xiàn)在都是財務(wù)軟件,還有必要學手工賬
老師,我半路接的這個公司吧,就是嗯他9月份的。稅務(wù)局的報表和財務(wù)軟件里的報表不一樣,我想把電子稅務(wù)局里的報表改一改,然后害怕改給改錯了,因為其實是財務(wù)軟件里的更符合實際??梢詥??如果不行的話,到時候我再調(diào)整。
老師你好,老板每年給自己發(fā)36萬工資,月薪1.8萬,年終獎一次發(fā)14.4萬,綜合稅負率只有6%左右,若選擇走年底分紅,加上企業(yè)所得稅,綜合稅負率高達45%,一招省了近13萬! 這是怎么算的的?
有充電銷售賬務(wù)處理課件嗎?
進貨運費怎么區(qū)別呀?金額小是有限定?
一般項目:信息技術(shù)咨詢服務(wù);半導體器件專用設(shè)備制造;金屬表面處理及熱處理加工;金屬切割及焊接設(shè)備制造;機械零件、零部件加工;機械零件、零部件銷售;金屬加工機械制造;智能基礎(chǔ)制造裝備制造;智能基礎(chǔ)制造裝備銷售;增材制造;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;貨物進出口。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)新公司 成本會計 需要怎么做賬 有沒有成本控制的制度
老師,出口銷售額=FOB*匯率(可以是當月第一個工作日匯率,也可以是當日匯率),使用這兩個當中的一種要到稅務(wù)主管機關(guān)備案,在什么地方備案
老師,甲公司從乙食品廠購買掛面,多少袋入庫單與送貨單一致,但是發(fā)票按公斤開的,與入庫單按包入的,換算成公斤不一致,發(fā)票開的金額是對的可以嗎?
老師,我們公司由于流動資產(chǎn)緊張,因些想從個人處融資,個人入股形式投資,老板想溢價讓個人投入,請問這個溢價投入及個人占比應(yīng)該怎么算
8月份出差外地,住宿費是11月開的,還能入賬嗎



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減免填錯了,現(xiàn)在不是疫情減免稅點1嗎?就是減免的填錯了
你好;? ?去修改減免表才行的;然后 退回來的金額 。 你做賬 借 銀行存款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅??
附加稅呢
你好;附加稅 如果你減免后? 按 你減免后的增值稅來 計提附加稅的 。? ?看你是否產(chǎn)生了 增值稅哈 。如果附加稅也多繳納了 也申請退稅? ?