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老師,請教一個問題,個體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營所得匯算清繳,扣除以前年度虧損,那個虧損是扣除投資者60000元以前的還是以后的

2022-03-09 13:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-09 13:11

你好 ;? 應(yīng)該是應(yīng)納稅所得額=該年度收入總額-成本、費用及損失-當(dāng)年投資者本人的費用扣除額   當(dāng)年投資者本人的費用扣除額=月減除費用(5000元/月)×當(dāng)年實際經(jīng)營月份數(shù)   應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù)

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快賬用戶6381 追問 2022-03-09 13:18

老師,個體生產(chǎn)經(jīng)營匯算清繳,有一項填那個彌補以前年度虧損,我就是有點迷糊,這個虧損是6萬前的還是6萬后的,

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齊紅老師 解答 2022-03-09 13:39

你好 ; 稅前利潤去彌補 ;? ?在減去6萬之前? ?

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你好 ;? 應(yīng)該是應(yīng)納稅所得額=該年度收入總額-成本、費用及損失-當(dāng)年投資者本人的費用扣除額   當(dāng)年投資者本人的費用扣除額=月減除費用(5000元/月)×當(dāng)年實際經(jīng)營月份數(shù)   應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù)
2022-03-09
你好,同學(xué),是的,但匯算清繳會扣除一個60000
2023-10-17
你好; 你是說的虧損金額沒有出來嗎? 你先把4季度季報報了 在去報年報 ; 在去看往年的年報是否有虧損金額產(chǎn)生 ;
2024-01-03
您好,稅金說的是除了增值稅和個稅以外的,比如印花稅,附加稅那些可以扣
2022-01-09
您好 這個的話,是填以前年度虧損的
2024-04-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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