是的,因管理不善導(dǎo)致的,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出交增值稅。但是,可以稅前扣除
企業(yè)存貨盤虧,增值稅需要轉(zhuǎn)出,企業(yè)所得稅稅前可以扣除嗎,以及賬務(wù)處理分錄 自然災(zāi)害導(dǎo)致的存貨盤虧,增值稅和企業(yè)所得稅處理,企業(yè)所得稅至少可以扣除嗎
盤虧的存貨會計分錄是什么需要繳納增值稅嗎?還有企業(yè)所得稅。
老師 企業(yè)盤盈固定資產(chǎn)需要繳納企業(yè)所得稅嗎?要不要整體來看企業(yè)是否虧損呢?假如虧損的企業(yè)固定資產(chǎn)盤盈還要繳納企業(yè)所得稅嗎?
企業(yè)所得稅申報用了以前為彌補(bǔ)虧損?還需要計提寫分錄,比如說這次企業(yè)所得稅是20萬,用以前未彌補(bǔ)的虧損20萬不繳納稅費(fèi)還需要計提企業(yè)所得稅?
某公司為增值稅一般納稅企業(yè)。發(fā)生下列業(yè)務(wù):6月30日對存貨進(jìn)行盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)假商品盤虧10件,每件賬面成本為150元,購入時未抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,盤盈乙商品兩件,每件賬面成本50元,均無法查明原因,經(jīng)批準(zhǔn)對盤盈及盤虧商品進(jìn)行了處理。要求: 1.編制發(fā)現(xiàn)存貨盤虧的相關(guān)會計分錄。 2.編制發(fā)現(xiàn)存貨盤盈的相關(guān)會計分錄。 3.編制存貨盤虧報批的相關(guān)會計分錄。 4.編制存貨盤盈報批的相關(guān)會計分錄。
您好,我們公司有一部分是預(yù)提的收入,實(shí)際還沒收到款,到實(shí)際確認(rèn)收不到的時候可以沖掉,公司收入又比較高,年收入想控制在500萬以內(nèi),應(yīng)該怎么入賬呢?
財務(wù)軟件里同時啟用了進(jìn)銷存和賬務(wù)系統(tǒng),這兩者有什么關(guān)系嗎?之前都是用財務(wù)功能記賬。沒有用過進(jìn)銷存管理系統(tǒng)。進(jìn)銷存管理系統(tǒng)的功能是怎樣的?
您好,建筑公司取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都要交印花稅嗎?還是要分類別出來交?有勞務(wù)發(fā)票,材料發(fā)票等
老師我公司是汽車維修,現(xiàn)在開票點(diǎn)是1%,也可以開3%,是小微企業(yè)吧?有客戶想讓我們代開票,怎么收稅費(fèi)才不虧
老師,問一下這個季報,定期定額申報表,計稅依據(jù),這個金額哪來的 ?還有同樣是季報不超額,都是免增值稅,有幾戶,為什么有的戶有房產(chǎn)稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,有的戶沒有?
你好請問,外貿(mào)企業(yè)退稅,現(xiàn)在6月份嗎?稅務(wù)所屬期是5月,那么,我這個電子稅局退稅申報日期寫幾月?左上角
老師您好生活垃圾清運(yùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票是否可以抵扣!
提問:請問,比如掛靠公司,問題一 他們收大包管理費(fèi)稅金公式里沒有抵減提供的分包工程發(fā)票的9個點(diǎn)稅金,這在算管理費(fèi)稅金是合理嗎?(合同價/1.09*0.09-材料成本/1.13*0.13)*(1+12%)+合同價/1.09*2.03%,如果有設(shè)備的,第一個括號里還要-設(shè)備成本價*1.35/1.13*0.13,這個是第二個問題,1.35是怎么考慮理解?謝謝
老師,銷售收入是不含稅的,那銷售成本是否含稅呢?
請問下坐飛機(jī)開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?還有出租車,滴滴的普票,這種能抵扣嗎?
老師那會計分錄應(yīng)該如何寫呢?
存貨的盤盈盤虧會計分錄:存貨盤盈時:批準(zhǔn)前:借:原材料等,貸:待處理財產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損益;批準(zhǔn)后:借:待處理財產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損益,貸:管理費(fèi)用。