你好 借,應(yīng)附職工薪酬 增值稅 貸,銀行存款
老師請問 公司收到對方公司給的勞務(wù)加工的發(fā)票怎么做會計分錄?我們是購買方
老師,我們材料委托別人加工,對方開的勞務(wù)加工發(fā)票,我們賬務(wù)處理怎么做
老師 我們是購買方 對方是銷售方 對方給我們加工勞務(wù) 開具的增值稅專用發(fā)票稅率是3% 是不是稅率不對呀
老師,購買對方的勞務(wù)加工,對方開的專用發(fā)票,怎么做賬
老師,發(fā)出產(chǎn)品讓對方加工,對方可以開勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
老師,我是一般納稅人個體工商戶農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)品,2025年1-4月可以開農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票,為什么現(xiàn)在6月份又不能開了呢?
專用發(fā)票可以抵扣的呀
借:委托加工 不行么
還有購買二手汽車是借固定資產(chǎn)么
二手車是舊的
你這個是委托加工的賬務(wù)處理,并不是勞務(wù)加工的。
發(fā)票上面寫的勞務(wù)加工服務(wù)費(fèi)
是的,你看一下也沒有說是委托加工啊
所以就只能用應(yīng)付職工薪酬么
是的,你這個勞務(wù)加工就是別人幫你處理問題的,相當(dāng)于是找一個臨時工的
公司有些費(fèi)用分不清,用管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用都可以吧,反正最后都要結(jié)轉(zhuǎn)損益的
購二手汽車那個怎么做賬
那這個是你們賬務(wù)處理不清晰造成的
交的電費(fèi)走生產(chǎn)成本對么,工業(yè)企業(yè)
你這個要走生產(chǎn)成本的
那要是一般企業(yè)是不是走管理費(fèi)用了,購二手汽車的還沒回答
你不是在問勞務(wù)加工嗎?
購二手汽車是不是走固定資產(chǎn)
這個是要走固定資產(chǎn)的