你好 對 分錄 是正確的

請問老師,我公司支付給員工的工傷款5萬,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款?,F(xiàn)金流計入“支付給員工以及為職工支付的現(xiàn)金”么? 員工實際發(fā)生了4.5萬,給公司退5000元的時候。借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款。現(xiàn)金流計入哪?收到的其他?還是沖“支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”
老師,你好。老板私人借支給員工,員工又經(jīng)過公賬把錢還到公司,原來不知道,我以為是公司找員工借支,就記借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款一××。那現(xiàn)在我咋辦?
老師我公司業(yè)務(wù)人員將職工捐款轉(zhuǎn)到了公司賬戶,現(xiàn)在我將收到款的轉(zhuǎn)給慈善機構(gòu),那么收到款借銀行存款貸其他往來然后支付借其他往來貸銀行存款嗎
@郭老師 員工的借款在公司的賬上還掛得有余額,公司又還欠有法人的錢,可以將員工的個人借款來沖法人的借款嗎,原本分錄是:借:其他應(yīng)收款-員工 貸:銀行存款 ,法人的是:借:銀行存款/其他 貸:其他應(yīng)付款-法人,現(xiàn)在員工離職了,這賬上又一直掛著他的欠款也不行,準備把他清了,借:其他應(yīng)付款-法人 貸:其他應(yīng)收款-員工,
老師,這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經(jīng)做這個會計分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當時這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務(wù)師?經(jīng)濟師?有什么好的學習方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應(yīng)商還未開給我們,導致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
我是說公司沒有找員工借款,是老板私人借款給員工,而員工還款應(yīng)直接還給老板才對,但現(xiàn)在員工把錢轉(zhuǎn)給了公司,我咋記賬?
你好??借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款一×× 再還給老板就行了 寫一個委托付款的證明?
委托付款證明誰寫?
員工寫委托付款的證明 給企業(yè)??
老師,有模板嗎?
沒有按實際情況寫不行
委托付款寫好后,付在憑證后面,那分錄有該咋寫?
付款是,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
老師,請問借其他應(yīng)付款后面二級科目是寫員工的名字,還是老扳的名字。
您好 寫員工名,員工收付款
老師,沒明白,請詳解
。其他應(yīng)付款的明細是員工名稱。
之前收到員工是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款_員工,現(xiàn)在員工寫了委托付款,借:其他應(yīng)付款_員工,貸:銀行存款,這樣其他應(yīng)付款_員工是做平了。但是他就沒有還款給老板了
對的 就是這樣處理的? , 你單位收到錢后轉(zhuǎn)給老板? 附上委托付款的證明??
那錢轉(zhuǎn)給老板,分錄又咋記呢
借:其他應(yīng)付款_員工,貸:銀行存款,? 符上銀行回單和代付款證明就可以了?
老師,我能不能用庫存現(xiàn)金支付
1000元以下的可以的 可以現(xiàn)金支付的?