同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
鄒老師,好。公司去年發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)有10000元,沒有扣除類,今年又發(fā)生了銷售收入10萬,廣告費(fèi)3萬,哪今年可以扣除的數(shù)是多少?
老師,早上好問:年初暫估,借:銷售費(fèi)用廣告費(fèi)估60萬,貸:應(yīng)付賬款暫估60 今來票廣告費(fèi)20萬,沖了20萬。因?yàn)閺V告費(fèi)暫估多了,剩余40萬只好做工資了。可以嗎?如何會(huì)計(jì)處理?謝謝
你好,今年收到了去年退回的廣告費(fèi),如何做賬務(wù)處理呢?去年是,計(jì)入了,銷售費(fèi)用-推廣費(fèi)
去年我們發(fā)生了一筆50萬的費(fèi)用,但是會(huì)計(jì)只記了25元,今年我們?cè)撊绾芜M(jìn)行賬務(wù)處理,去年的會(huì)計(jì)分錄: 借:銷售費(fèi)用 25萬 貸:應(yīng)付賬款25萬, 今年如何做賬調(diào)整
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)去年一筆管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)計(jì)入到了銷售費(fèi)用-廣告費(fèi),因?yàn)閺V告費(fèi)超過收入的15%了,要調(diào)增所得稅,所以想把錯(cuò)的這筆改過來,這樣就不用調(diào)增所得稅了,要怎么做
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
應(yīng)該是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則吧
同學(xué)你好 那就 借銀行 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
不應(yīng)該是貸方是 以前年度損益調(diào)整嗎
同學(xué)你好 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目
因?yàn)槲乙膊惶宄遣皇切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,要是有這個(gè)科目 是不是優(yōu)先用這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目呢?
同學(xué)你好 對(duì)的 有的話就用 但是這個(gè)準(zhǔn)則沒有
好的 知道了 謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝