你好,學員 借銀行存款 應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅
老師,預收賬款到年底還有一部分沒開票,也沒納稅,會要變成未開票收入來嗎?沒開票的那部分一直掛到年后可以嗎?因為對方要求年后開票
老師,我總部開了個餓了么的賬號,然后賬號下面又給門店開了賬號做O2O,現(xiàn)在門店做了幾單,款是回到總部的銀行。到門店收入跟總部掛往來,但是總部沒有提現(xiàn),總部做分錄借方寫什么科目?
開了發(fā)票后,還有一部分沒到賬,然后又開收據(jù)退回沒到的部分,怎么做賬
老師,今年9月份給代賬公司一年的代賬錢,對方開了普票,這部分還沒做賬,然后11月拿回賬套,代賬公司退了剩下的錢,這部分怎么做賬?科目怎么寫
老師您好,我想問下我公司有一個員工公積金交多了,然后退回到公司公積金賬戶,沒退回到銀行賬戶,然后單位部分8000元,個人部分7000元。共計15000元,無法退到銀行賬戶,只能少繳納本月公積金,然后單位部分全部抵完,最后應交5萬元,實繳39000,最后賬戶里個人部分還剩4000元沒抵完。我應該怎么入賬呢?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬,專票3萬。請問老師3個問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬的額度是專票+普票合計超過30萬,普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請問老師,我們單位需要相關(guān)證書,聘請了兩名職工,每個月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認證,他們兩個來單位配合資質(zhì)認證的交通費、吃飯、住宿費,我們單位可以報銷嗎?(是國有企業(yè))
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領導說那些電腦跟空調(diào)還有打印機都不知道在哪了,這個殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價值1000,現(xiàn)在評估的價值只有700,要怎么做賬呢。
請問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務業(yè)進項加計扣除政策,企業(yè)在享受政策的時候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對公賬戶發(fā)了兩個月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報,此時稅務局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對公賬戶有備注工資
請使用微信掃一掃登錄