你好,對的, 匯算清繳,需要合并在一塊,按綜合所得來。

老師,請問勞務(wù)報酬月不超過2萬,是不是不用開發(fā)票,只要個稅系統(tǒng)按勞務(wù)報酬繳納個稅,然后匯算清繳并入綜合所得沒超過6萬,就可以退稅
想問一下,個人所得稅最后都要按綜合所得納稅匯算清繳,那么為什么還要區(qū)分工資、稿酬、勞務(wù)報仇、特許按月或次預(yù)繳? 反正最后都按綜合所得稅率,直接按綜合所得稅率預(yù)繳不行嗎?
請問老師,如果勞務(wù)報酬不足50元,需要合并到綜合所得繳稅嗎?就是和工資合并一起,按照個稅稅率繳納?
勞務(wù)報酬預(yù)扣預(yù)繳和匯算清繳繳納稅費(fèi)差別巨大,反正都會并入綜合所得做匯算清繳,那我平時就把勞務(wù)報酬按工資去繳納個稅可以嗎
勞務(wù)報酬所得最后會并入綜合所得進(jìn)行個人所得書匯算清繳,匯算清繳的時候稅金也是分開算嗎?比如本人有兩種收入,勞務(wù)報酬所得,工資薪金所得,匯算清繳的時候也是分別計算一年內(nèi)勞務(wù)報酬收入的納稅金額,和工資薪金收入的納稅金額,再加在一起交稅,還是兩種收入綜合到一起計算
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),金蝶云星辰,用組裝單把原材料變成庫存商品,原材料為子件。生產(chǎn)出來的庫存商品為組件,組件可以為多個嗎?
一般納稅人增值稅附加稅欠款24跟25年,25年有交過欠款跟滯納金,沒還清。24.25年抵扣進(jìn)稅務(wù)系統(tǒng)的進(jìn)項抵扣24跟25年的欠款,目前還未還清。25年4月還有個還款計劃,交了兩期后來就斷了。我該怎么算總共應(yīng)交的跟實際交的稅金,中間還有滯納金這些。
一般納稅人增值稅附加稅欠款24跟25年,25年有交過欠款跟滯納金,沒還清。24.25年抵扣進(jìn)稅務(wù)系統(tǒng)的進(jìn)項抵扣24跟25年的欠款,目前還未還清。25年4月還有個還款計劃,交了兩期后來就斷了。我該怎么算總共應(yīng)交的跟實際交的稅金,中間還有滯納金這些。
老師,我是小規(guī)模建筑勞務(wù)公司。我們是乙方。 公司承包了修路工程。我們機(jī)械也是租賃別人家的,然后再租給甲方。我們給甲方開了機(jī)械租賃發(fā)票。我們應(yīng)該如何做賬?
小規(guī)模季度不超過30萬,普票免征增值稅,那未開票收入也免征增值稅么?
A企業(yè)(演出方)、B企業(yè)(景區(qū))雙方簽訂租賃協(xié)議,A企業(yè)租賃B企業(yè)景區(qū)內(nèi)場地提供表演服務(wù);雙方協(xié)商由A企業(yè)對外售賣聯(lián)票(景區(qū)門票+表演票,無書面協(xié)議),聯(lián)票收款由A企業(yè)統(tǒng)一代收,再向B企業(yè)支付,同時A企業(yè)每賣出一張聯(lián)票還需向B企業(yè)支付相應(yīng)手續(xù)費(fèi),想問A企業(yè)稅務(wù)該如何處理,是否有涉稅風(fēng)險
公司法人可以是財務(wù)負(fù)責(zé)人嗎
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期初期末,本年利潤,和利潤表的凈利潤什么關(guān)系?
陸運(yùn)出口報關(guān)可以填FOB嗎
計生用品的稅率免稅和0稅率有什么區(qū)別
我的意思是我在綜合所得里 勞務(wù)報酬填寫,但是他沒有超過800,那就是不交稅,但是需要合并申報是嗎
預(yù)繳需要在勞務(wù)報酬里面填寫的,不管金額多少,需不需要交稅,都是在這里面。
哦哦,也就是說按照勞務(wù)報酬寫,直接合并到我的工資里?
請問郭老師,換了公司了,為什么個稅水電重新從3%開始記,是什么意思
預(yù)繳按照勞務(wù)報酬在勞務(wù)報酬里面申報,不需要合并在工資。
換了公司之后,前后不累積的。從頭開始。
到時候你自己匯算清交的合并一塊兒交稅就行。
老師,年終獎也是匯算清繳是不分,直接在綜合所得收入里申報嗎
你好,年終獎可以在綜合所得工資信息,也可以在全年一次獎金收入。
哪個交稅是按照哪個來就可以。
就是不懂個稅匯算清繳的時候填到哪里?我去年年終獎是全年一次獎金收入里報的,然后匯算清繳的時候還用加上他嗎
哪個交稅少?能判斷出來嗎?年累計收入是多少?年終獎又是多少?
不是,是我全年21年發(fā)的20年的年終獎,是一次性獎金收入里報的,今年匯算21年的個稅,我還加這個獎金嗎
老師,您的意思是如果我合并匯算清繳的話比單獨申報少,那么就合并到匯算清繳里?
對的 是的 是這么做的