你好!可以是可以,但是稅務局是不是認可就難說了
我們作為乙方,給甲方開票,然后丙方給我們付款,簽一個三方協(xié)議,可以嗎?有什么注意事項?
老師你好,請問甲方付錢給乙方,丙方開發(fā)票給甲方,這樣我們之間簽一個三方協(xié)議可以嗎?
可以三方協(xié)議代收款嗎?我們是甲方(付款方),應該給乙付款,乙賬號有問題,讓丙代收,可以簽協(xié)議操作嗎?
老師你好,請問我們就是甲有一筆款要付給丙,丙開票給了乙,這樣我們簽一個三方協(xié)議可以嗎?
老師,甲方和乙方簽了合同,然后乙方再把和甲方簽的項目承包給我們,就是我們是丙方,然后我們開票給乙方收款,而最后是甲方直接付款給我們丙方,然后在銀行轉(zhuǎn)款的時候備注幫乙方付哪項目,這樣可以嗎?
老師,我電子稅務局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費和房費一起交的,開票進來只寫的物業(yè)費,可以不,
個稅申報的時候,員工今年6月入職,之前沒有工作,這個累計扣除應該是3萬,現(xiàn)在累計扣除顯示5000元,這個怎么操作能扣除3萬呢?
租賃的設備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結(jié)息10元錢,怎么做會計分錄?
我司2024年匯算清繳時有一筆費用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費用報銷,匯算清繳時做了納稅調(diào)減,24年財務報表未分配利潤也做了調(diào)整?,F(xiàn)在我申報第二季度所得稅時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表期初數(shù)對不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務軟件上的報表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?按理來說,他產(chǎn)生了10萬的利潤,是不是應該要做一個會計分錄的?
老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計凈利潤,5月底交接的時候還能對上 這是為啥呢,這樣財務報表輸入電子稅務局里面行嗎?
老師,您好,24年企業(yè)所得稅年報匯算清繳時產(chǎn)生退稅1722.77元,款已到賬戶,怎么做賬務處理
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?
有相關(guān)文件嗎
你好!就是因為沒有文件,所以才難說。如果有文件,就不難了。因為稅務局也要按文件來